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[ 索引號 ] 115001117094520209/2025-00018 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 安全生產 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 經(jīng)開區(qū)應急局 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-14
[ 成文日期 ] 2025-02-14 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 115001117094520209/2025-00018
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 安全生產
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 經(jīng)開區(qū)應急局
[ 發(fā)布日期 ] 2025-02-14
[ 成文日期 ] 2025-02-14
[ 有效性 ]

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心 2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內應急救援相關輔助性、事務性具體工作。

1.承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內應急值守、信息調度工作。

2.協(xié)助主管部門建立應急管理信息系統(tǒng),建立災情報告和災害信息共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

3.承擔應急救援指揮保障服務和應急指揮平臺體系建設,參與預案管理。

4.承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內安全生產類、自然災害類等事故應急救援工作。

5.承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內應急救援培訓與演練工作,包括應急演練、區(qū)域性合作交流等活動。

6.協(xié)助主管部門承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并督促使用。

7.協(xié)助主管部門承擔雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內應急物資保障工作,包括應急物資儲備、管理、調撥、分配和督促使用工作。

8.負責雙橋經(jīng)開區(qū)范圍內應急救援隊伍的日常管理和訓練。

9.完成重慶市大足區(qū)應急管理局和雙橋經(jīng)開區(qū)應急管理局交辦的其他任務。

(二)單位構成。

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心是重慶市大足區(qū)應急局所屬的正科級公益一類事業(yè)單位,委托重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會管理。為重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)應急管理局2025年度預算編制的二級預算單位。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)86.12萬元,其中:一般公共預算撥款86.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加11.08萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。經(jīng)費撥款增加11.08萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)86.12萬元,其中:一般公共服務支出?0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出11.48萬元,衛(wèi)生健康支出5.67萬元,住房保障支出3.25萬元,災害防治及應急管理支出65.72萬元。支出較去年增加增加11.08萬元,主要是基本支出增加11.08萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入86.12萬元,一般公共預算財政撥款支出86.12萬元,比2024年增加11.08萬元。其中:基本支出86.12萬元,比2024年增加11.08萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加,人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心2025年無“三公”經(jīng)費預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2.政府采購情況。預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)應急救援中心2025年無項目支出及其績效目標設置。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?????五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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(部門預算公開聯(lián)系人:王微,聯(lián)系方式:43362032)??


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