[ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)局 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00009 |
[ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)局 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2025年部門預(yù)算情況說明
??
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級)主要職責(zé)任務(wù):1、貫徹執(zhí)行國家及重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,負責(zé)編制開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度發(fā)展計劃并組織實施,做好國民經(jīng)濟發(fā)展的趨勢分析;擬定財政性建設(shè)資金安排計劃并監(jiān)督實施。2、推進開發(fā)區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,研究制定綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負責(zé)對科技管理、知識產(chǎn)權(quán)保護與科技產(chǎn)業(yè)孵化工作;負責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)重點技術(shù)改造項目計劃,跟蹤實施重大投資項目;研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金安排意見并監(jiān)督檢查使用情況;綜合協(xié)調(diào)并會同有關(guān)部門做好企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)工作。3、負責(zé)綜合經(jīng)濟管理和協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標和政策建議;負責(zé)監(jiān)測經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任;協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。4、代表市、區(qū)政府和經(jīng)開區(qū)管委會審核批準開發(fā)區(qū)各功能經(jīng)濟區(qū)發(fā)展計劃和產(chǎn)業(yè)布局;按規(guī)定協(xié)調(diào)實施各類建設(shè)項目;負責(zé)開發(fā)區(qū)政府主導(dǎo)類項目的審批、核準、備案和重大建設(shè)項目的申報和轉(zhuǎn)報工作;負責(zé)企業(yè)投資項目的核準和備案。5、貫徹國家統(tǒng)計法規(guī),執(zhí)行國家有關(guān)部委及市統(tǒng)計局批準的計劃統(tǒng)計制度;負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)的統(tǒng)計資料的搜集、審核、分析處理及發(fā)布工作。負責(zé)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟目標考評體系的制定與審核;組織開展有關(guān)調(diào)查。6、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和綜合監(jiān)督招標投標工作,整合工程項目、政府采購、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易活動,管理公共資源交易中心;協(xié)助開展重大建設(shè)項目稽察。7、負責(zé)經(jīng)開區(qū)汽車、摩托車、裝備、原材料、電子信息、消費品等工業(yè)系統(tǒng)行業(yè)管理;履行與“經(jīng)濟管理相對獨立”相適應(yīng)的價格管理職責(zé),負責(zé)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟運行和電力、天然氣行業(yè)行政管理和行政執(zhí)法,承擔(dān)現(xiàn)代物流、專業(yè)市場管理服務(wù)職責(zé)。8、承辦經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會交辦的其他工作。
重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)中心主要職責(zé)任務(wù):承擔(dān)編制經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃,宏觀經(jīng)濟運行監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警,信用信息歸藥、共享,雙城經(jīng)濟圈建設(shè),招標投標活動管理等有關(guān)的事務(wù)性工作。具體職責(zé)任務(wù):1、為經(jīng)開區(qū)宏觀決策及政策咨詢提供服務(wù),對經(jīng)開區(qū)宏觀經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)測、預(yù)報預(yù)警,開晨絕區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略研究和經(jīng)濟熱點難點研究。2、圍繞經(jīng)開區(qū)改革領(lǐng)域開展體刷改革與政策、區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展筆研究,為經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會提供實策咨詢熊務(wù)。3、承退經(jīng)開區(qū)公共信用信息歸集、共享。4、承擔(dān)大足區(qū)與成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃在經(jīng)開區(qū)的套效銜接和服務(wù)工作,參與制訂經(jīng)開區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)年度工作計劃和重點工作任務(wù)并承擔(dān)事務(wù)性工作。5、負責(zé)經(jīng)開區(qū)公共資源交易招標投標活動有關(guān)的事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成。重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局內(nèi)設(shè)職能科室5個,即:辦公室、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、投資管理科、統(tǒng)計管理科。委托管理的事業(yè)單位有1個:經(jīng)開區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3367.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3367.46萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少697.71萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減經(jīng)費預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3367.46萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3270.54萬元,社會保障和就業(yè)支出49.24萬元,衛(wèi)生健康支出26.96萬元,住房保障支出20.73萬元。支出較去年減少697.71萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減經(jīng)費預(yù)算。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3367.46萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3270.54萬元,比2024年減少697.71萬元。其中:基本支出377.81萬元,比2024年減少24.36萬元,主要原因是人員調(diào)出,在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出減少;項目支出2989.65萬元,比2024減少673.35萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減經(jīng)費預(yù)算。
重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算,13.2萬元,比2024年減少2.8?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費6.6萬元(含招商引資接待預(yù)算6萬元),與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費6.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減經(jīng)費預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,2025年無購車預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費53萬元,比上年減少20.98萬元。主要原因是人員減少,用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等支出減少。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款3270.54萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 李成雪??,聯(lián)系方式:43335244 )?
財政撥款收支總表 | ||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 3,367.46 | 一、本年支出 | 3,367.46 | 3,367.46 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 3,367.46 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,270.54 | 3,270.54 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 49.24 | 49.24 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |||
住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計 | 3,367.46 | 支出合計 | 3,367.46 | 3,367.46 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 3,367.46 | 377.81 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,270.54 | 280.89 | 2,989.65 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,159.23 | 169.58 | 2,989.65 |
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 111.31 | 111.31 | |
2011350 | 事業(yè)運行 | 111.31 | 111.31 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 49.24 | 49.24 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.24 | 49.24 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.96 | 26.96 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.94 | 5.94 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.19 | 5.19 | |
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 377.81 | 317.18 | 60.63 | |
301 | 工資福利支出 | 304.04 | 304.04 | |
30101 | 基本工資 | 65.48 | 65.48 | |
30102 | 津貼補貼 | 28.78 | 28.78 | |
30103 | 獎金 | 55.37 | 55.37 | |
30107 | 績效工資 | 59.50 | 59.50 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 31.16 | 31.16 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 15.58 | 15.58 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.83 | 15.83 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 8.73 | 8.73 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.48 | 0.48 | |
30113 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 71.28 | 10.64 | 60.63 |
30201 | 辦公費 | 43.40 | 43.40 | |
30207 | 郵電費 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅費 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.41 | 2.41 | |
30229 | 福利費 | 3.62 | 3.62 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通費用 | 7.64 | 7.64 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.50 | 2.50 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.30 | 2.30 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||||
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
7.20 | 6.60 | 6.60 | 0.60 |
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
部門收支總表 | |||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 3,367.46 | 合計 | 3,367.46 |
一般公共預(yù)算資金 | 3,367.46 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,270.54 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 49.24 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.96 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 20.73 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金? |
部門收入總表 | |||||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 3,367.46 | 3,367.46 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,270.54 | 3,270.54 | ||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,159.23 | 3,159.23 | ||||||||
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 53.00 | 53.00 | ||||||||
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | ||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 111.31 | 111.31 | ||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 111.31 | 111.31 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 49.24 | 49.24 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.24 | 49.24 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.96 | 26.96 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.96 | 26.96 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
部門支出總表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 3,367.46 | 377.81 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,270.54 | 280.89 | 2,989.65 |
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 3,159.23 | 169.58 | 2,989.65 |
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | |
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 戰(zhàn)略規(guī)劃與實施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 111.31 | 111.31 | |
2011350 | 事業(yè)運行 | 111.31 | 111.31 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 49.24 | 49.24 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 49.24 | 49.24 | |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | |
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 26.96 | 26.96 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 5.94 | 5.94 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.19 | 5.19 | |
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
政府采購預(yù)算明細表 | |||||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 3,367.46 | |||||
當年整體績效目標 | 加強成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè),切實推進2025年招商工作,聚焦頭部企業(yè)招“大”,緊扣重點產(chǎn)業(yè)引“強”,持續(xù)強化“高端渠道引進+以商招商”等多位一體的招商模式,圍繞已有企業(yè)進一步的強鏈、補鏈、延鏈,全力引進一批知名企業(yè)、關(guān)鍵項目,落實招商引資工作,。促進經(jīng)開區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)健康發(fā)展,提高規(guī)上工業(yè)企業(yè)會計信息質(zhì)量和資信水平。編制雙橋經(jīng)開區(qū)“十四五”實施情況評估、雙橋經(jīng)開區(qū)“十五五”規(guī)劃綱要等規(guī)劃編制。重點對雙橋經(jīng)開區(qū)“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展主要成效進行評估,客觀準確把握區(qū)域所處發(fā)展階段及特征 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 可研報告 | 10% | 本 | = | 1 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 審批項目個數(shù) | 10% | 個(套) | = | 60 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 鐵路樞紐 | 10% | 條 | = | 1 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 優(yōu)化營商環(huán)境事項個數(shù) | 10% | 個(套) | = | 11 | 是 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 建設(shè)項目達到獲批深度 | 10% | % | = | 80 | 否 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 統(tǒng)計所要求資料達到主管部門要求 | 10% | % | = | 20 | 否 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 優(yōu)化物流? 基礎(chǔ)設(shè)施 | 10% | 個(套) | = | 1 | 否 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 招商引資任務(wù)完成率 | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指標 | 社會效益 | 經(jīng)開區(qū)重點項目有序建設(shè) | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指標 | 社會效益 | 企業(yè)滿意度 | 10% | % | = | 95 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000117711-項目前期專項經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 500.00 | 本級安排(萬元) | 500.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 《政府投資條例》第九條“…項目單位應(yīng)當加強政府投資項目的前期工作,保證前期工作的深度達到規(guī)定的要求…”《重慶市政府投資管理辦法》第十三條“…根據(jù)項目建設(shè)實際情況和工作需要,對已經(jīng)納入五年政府投資項目儲備庫或者政府投資項目三年滾動規(guī)劃的項目,發(fā)展改革部門會同財政部門安排項目前期工作經(jīng)費。”《關(guān)于印發(fā)雙橋經(jīng)開區(qū)建設(shè)項目前期工作經(jīng)費管理辦法的通知》和《關(guān)于修改重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)財務(wù)局雙橋經(jīng)開區(qū)建設(shè)項目前期工作經(jīng)費管理辦法的通知》第三條“建設(shè)項目前期工作經(jīng)費是指由經(jīng)開區(qū)財政預(yù)算安排用于政府投資項目開展前期工作的專項經(jīng)費?!钡诹鶙l“前期經(jīng)費原則用于經(jīng)開區(qū)內(nèi)設(shè)機構(gòu)作為項目單位推進的財政類項目前期工作,主要包括開展項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、概算、施工圖設(shè)計等前期工作。其他項目的策劃、規(guī)劃、研究論證等前期工作經(jīng)費,提請經(jīng)開區(qū)管委會分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)開區(qū)黨工委副書記審批,一事一議。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 完成經(jīng)開區(qū)2025年度“三張清單”中納入重大建設(shè)和重大前期項目,爭取上級資金、專項資金、需要融資建設(shè)的公益性、準公益性項目,以及國家、市級安排部署或者經(jīng)開區(qū)管委會臨時安排的建設(shè)項目及其他項目的策劃、規(guī)劃、研究論證等前期工作經(jīng)費申報審核匯總、下達前期經(jīng)費計劃等。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 保障2025年度建設(shè)項目前期工作順利開展,助推建設(shè)項目早日建成投用。 | 30 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 開展項目前期工作咨詢個數(shù) | 20 | 家/個/批次 | ≤ | 30 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 編制時間完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 達到獲得上級主管部門批準深度率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000153623-申報國家級經(jīng)開區(qū)專項經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 15.00 | 本級安排(萬元) | 15.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 一是編制《重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)創(chuàng)建國家級經(jīng)開區(qū)項目申報書》、開展創(chuàng)建國家級經(jīng)開區(qū)各申報單位專項培訓(xùn)及對接相關(guān)市級部門,費用7萬元;四是申報所需資料收集匯總及印刷制作(包含雙橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況綜述、綜合發(fā)展水平考核評價審核材料、開發(fā)區(qū)設(shè)立、擴區(qū)、管轄范圍、機構(gòu)設(shè)置的相關(guān)批復(fù),經(jīng)濟社會發(fā)展情況、升級的必要性等涉及升級國家級開發(fā)區(qū)的相關(guān)內(nèi)容),費用7萬元。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 堅定不移貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,充分發(fā)揮經(jīng)濟發(fā)展和對外開放全局作用,力爭成為經(jīng)濟發(fā)展強大引擎、對外開放的重要載體、體制改革的先行區(qū),發(fā)展規(guī)模進一步增長、科技創(chuàng)新實力進一步增強、區(qū)域帶動作用逐步凸顯,行政效能穩(wěn)步提升。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成申報國家級經(jīng)開區(qū)指標個數(shù) | 30 | 個(套) | ≥ | 1 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 提交升級國家級經(jīng)開區(qū)申報資料 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 發(fā)展規(guī)模進一步增長、科技創(chuàng)新實力進一步增強 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 區(qū)域帶動作用逐步凸顯,行政效能穩(wěn)步提升 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000153630-大足國際商貿(mào)物流園建設(shè)推進專項資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 120.00 | 本級安排(萬元) | 120.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 大足國際商貿(mào)物流園鐵路專用線項目位于成渝鐵路大足站(郵亭站)及以北區(qū)域。位于大足區(qū)、永川區(qū)、榮昌區(qū)三區(qū)交界處。初步規(guī)劃總占地面積約1306畝。初步設(shè)計規(guī)劃建筑面積157678平米,主要建設(shè)內(nèi)容包括:鐵路專用線及附屬、海關(guān)監(jiān)管倉庫、冷鏈物流倉庫、五金零部件倉庫、糧貿(mào)交易市場、糧油倉庫、集裝箱堆放場區(qū)、長大笨重貨物堆放區(qū)、綜合辦公區(qū)等。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 進區(qū)域經(jīng)濟更好發(fā)展。一方面優(yōu)化物流基礎(chǔ)設(shè)施,擴建物流運輸與裝卸線、降低物流成本、助力大足成為渝西川東物流樞紐;另一方面依托物流,招商引資,同時服務(wù)于其他產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),將大足打造成為圍繞制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)基地、商貿(mào)物流基地 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 經(jīng)濟規(guī)模進一步增大,區(qū)內(nèi)物流成本顯著降低 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 大足物流園知名度大大提升 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 鐵路樞紐 | 50 | 條 | = | 1 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000002034311-重點項目管理經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 32.20 | 本級安排(萬元) | 32.20 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 對經(jīng)開區(qū)重點項目進行調(diào)度管理,開竣工活動籌備費20萬元,重點項目視頻拍攝經(jīng)費5萬元,項目調(diào)度視頻系統(tǒng)2.2萬元,重點項目橫道圖制作更新費用5萬元,共計32.2萬元。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 去重點項目建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),更好的促進經(jīng)濟社會發(fā)展。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 重點項目落地率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開竣工活動 | 30 | 場次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 保障經(jīng)開區(qū)重點項目有序建設(shè),促進經(jīng)濟社會發(fā)展 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 促進經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟增長 | 20 | 定性 | 良好 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003351237-項目咨詢及能耗評審等費用 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 217.45 | 本級安排(萬元) | 217.45 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 1.聘請第三方公司對2025年財政、國資類項目進行概算及可研評審;2.聘請第三方公司對經(jīng)開區(qū)重點用能企業(yè)2025年節(jié)能目標責(zé)任評價考核進行現(xiàn)場核查。3.對高能耗項目能評進行評估。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 《大足區(qū)政府投資管理辦法》(大足府發(fā)〔2021〕22號)第十七條“審查項目建議書、可行性研究報告和核定投資概算可以由發(fā)展改革部門委托專業(yè)機構(gòu)開展評估”;《關(guān)于印發(fā)重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)管委會“三重一大”決策程序管理辦法(試行)的通知》第九條“管委會對政府性投資項目(指以財政直接投資和國有企業(yè)參與投資、合資(合作)的項目),實施滾動計劃管理。 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成2025年財政、國資類項目的可研、概算審核,進一步完善投資決策程序,提高項目投資決策的科學(xué)性和可行性;完成高能耗項目的能評評審和平衡方案編制工作,降低企業(yè)能耗,推動“碳達峰、碳中和”工作。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 促進企業(yè)綠色發(fā)展 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 審核項目個數(shù) | 30 | 個(套) | ≥ | 35 | 是 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 提高項目投資準確率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 可研報告、概算通過率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003351260-后勤保障服務(wù)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 33.00 | 本級安排(萬元) | 33.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 后勤保障服務(wù)費含臨聘人員經(jīng)費、志愿者經(jīng)費、開投集團3名派駐人員經(jīng)費、公務(wù)車購置費、控編經(jīng)費等 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足人社發(fā)〔2022〕437關(guān)于印發(fā)《大足區(qū)機關(guān)事業(yè)單位編外人員聘用管理辦法(試行)》的通知;重慶市大足區(qū)財政局關(guān)于進一步加強全區(qū)公務(wù)用車配備使用管理的通知(大足財資〔2019〕305號)等經(jīng)開區(qū)黨工委2020年第6次委員會會議(雙橋經(jīng)開工委紀要〔2020〕6號 | |||||||||||
當年績效目標 | 做好機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作,做好政務(wù)公開、安全保密、辦公自動化工作、做好機關(guān)政務(wù)接待等做工作 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 人員薪酬成本 | 20 | 萬元/年 | = | 38 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 人員薪酬發(fā)放率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 服務(wù)對象滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 人員薪酬保障率 | 30 | % | = | 100 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004361791-招商引資經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 6.00 | 本級安排(萬元) | 6.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 完成本單位招商組的招商引資任務(wù) | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 完成年度招商引資目標任務(wù) | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 年度招商任務(wù)完成率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 效果指標 | 招商引資項目開工率 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 引進招商引資項目 | 30 | 元/個 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 引進招商引資項目,促進經(jīng)開區(qū)企業(yè)發(fā)展 | 30 | 定性 | 好 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004361805-經(jīng)開區(qū)統(tǒng)計經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 146.00 | 本級安排(萬元) | 146.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保證統(tǒng)計工作順利開展,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,進一步提升經(jīng)開區(qū)統(tǒng)計工作水平和實力,促進經(jīng)開區(qū)各項經(jīng)濟指標真實準確完整。做到經(jīng)開區(qū)一套表企業(yè)規(guī)范化、標準化,提高統(tǒng)計員業(yè)務(wù)水平,做到數(shù)據(jù)100%符合要求。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 保證統(tǒng)計工作順利開展,提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,進一步提升經(jīng)開區(qū)統(tǒng)計工作水平和實力,促進經(jīng)開區(qū)各項經(jīng)濟指標真實準確完整。做到經(jīng)開區(qū)一套表企業(yè)規(guī)范化、標準化,提高統(tǒng)計員業(yè)務(wù)水平,做到數(shù)據(jù)100%符合要求。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成122家規(guī)上企業(yè)的就標準化建設(shè) | 20 | 家 | = | 122 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 規(guī)上企業(yè)標準化建設(shè)覆蓋率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 效果指標 | 統(tǒng)計數(shù)據(jù)符合要求率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)統(tǒng)計成本節(jié)約率 | 30 | % | ≥ | 2 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004366191-優(yōu)化營商環(huán)境經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 20.00 | 本級安排(萬元) | 20.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 按照大足營商辦〔2020〕1號、大足營商辦〔2020〕3號、大足委宣〔2020〕86號等文件要求,經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)局牽頭雙橋經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境11個專項工作,主要用于組織涉及專項單位外出學(xué)習(xí)考察(2次左右,每次組織10—20人,每次大約花費10萬元,共計20萬元),整個雙橋經(jīng)開區(qū)營商環(huán)境宣傳(高速路口、主要道路設(shè)立宣傳噴繪*10,制定宣傳欄*20等,總計約10萬元),進一步提高服務(wù)效率和服務(wù)水平,做好優(yōu)化營商環(huán)境各項評價指標工作。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 堅持需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向和服務(wù)導(dǎo)向,做好優(yōu)化營商環(huán)境各項評價指標工作,完成優(yōu)化營商環(huán)境年度目標任務(wù) | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 效果指標 | 審批事項流程宣傳率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 企業(yè)辦事流程時限縮減率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 優(yōu)化營商環(huán)境指標達標率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000005007629-規(guī)劃編制費用 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 100.00 | 本級安排(萬元) | 100.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 編制雙橋經(jīng)開區(qū)“十四五”實施情況評估、雙橋經(jīng)開區(qū)“十五五”規(guī)劃綱要等規(guī)劃編制。重點對雙橋經(jīng)開區(qū)“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展主要成效進行評估,客觀準確把握區(qū)域所處發(fā)展階段及特征;研究提出“十五五”時期雙橋經(jīng)開區(qū)面臨的國內(nèi)外宏觀形勢及其對雙橋經(jīng)開區(qū)的影響;通過對雙橋經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展方向進行重點分析,梳理本地區(qū)“十五五”經(jīng)濟發(fā)展思路、發(fā)展目標、發(fā)展定位;研究提出雙橋經(jīng)開區(qū)“十五五”擬開展的重點任務(wù)和保障措施等。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真踐行中央、市委、區(qū)委對經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提出的新要求,提高站位、拓展視野、突出重點、創(chuàng)新方法,結(jié)合經(jīng)開區(qū)發(fā)展實際,編制順應(yīng)新時代要求、切合實際、符合發(fā)展規(guī)律的高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 推動經(jīng)濟高質(zhì)量展 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 工作完成質(zhì)量 | 50 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 工作任務(wù)開展時限 | 20 | % | = | 100 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000005007649-招商引資電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預(yù)算(萬元) | 1,800.00 | 本級安排(萬元) | 1,800.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 用于處理巡察中往來款賬務(wù)處理問題,支付2012年重慶永能實業(yè)公司招商引資建設(shè)經(jīng)費1800萬 | |||||||||||
立項依據(jù) | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 處理巡察中往來款賬務(wù)處理問題 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權(quán)重 | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 工作完成質(zhì)量 | 50 | % | = | 100 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 工作任務(wù)開展時限 | 30 | % | = | 100 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | = | 100 | 否 |
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