[ 索引號 ] | 115001117094520209/2025-00016 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 安全生產 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 經開區應急局 | [ 發布日期 ] | 2025-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 115001117094520209/2025-00016 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 安全生產 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 經開區應急局 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-14 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-14 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局2025年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.擬訂開發區安全生產政策和規劃,指導協調開發區安全生產工作,分析和預測開發區安全生產形勢,發布開發區安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。
2.承擔開發區安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查開發區有關部門和鎮(街)安全生產工作。承擔開發區安全生產綜合巡查、督查、目標考核等工作。綜合監管建筑施工、道路交通、消防、地質災害等安全。
3.承擔開發區工礦商貿行業(煤礦除外,下同)安全生產綜合監督管理責任,按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規、規章情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。
4.承擔開發區非煤礦山生產企業安全生產監督管理責任。負責開發區危險化學品、煙花爆竹生產、經營、儲存監督管理工作。
5.監督檢查開發區工礦商貿行業重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。
6.負責組織開發區安全生產大檢查和專項督查;根據區政府授權,依法組織安全生產事故調查處理和辦理結案工作,監督事故查處和責任追究落實情況。
7.負責組織指揮和協調開發區安全生產應急救援和演練工作;承擔開發區安全生產委員會辦公室日常工作,綜合管理開發區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。
8.負責監督檢查職責范圍內對新建、改建、擴建等建設工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。
9.指導并監督開發區生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全培訓工作,負責特種作業人員的考核工作,監督檢查生產經營單位安全生產培訓工作。
10.承辦經開區黨工委、管委會交辦的其他工作。
(二)單位構成。
納入本部門2025年度預算編制的二級預算單位有3個,具體為:重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局(本級)、重慶市雙橋經開區安全生產監察大隊、重慶市雙橋經開區應急救援中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3557.03萬元,其中:一般公共預算撥款3557.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加886.89萬元,主要是合理保障必要的剛性支出需求,以及我局的重大任務、重點項目,體現在有關項目支出科目中。經費撥款增加886.89萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數3557.03?萬元,其中:一般公共服務支出?0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出64.98萬元,衛生健康支出36.26?萬元,住房保障支出?30.52萬元,災害防治及應急管理支出3425.27萬元。支出較去年增加886.89萬元,主要是基本支出增加60.73萬元,項目支出增加826.16萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3557.03萬元,一般公共預算財政撥款支出3557.03萬元,比2024年增加886.89萬元。其中:基本支出517.2萬元,比2024年增加60.73萬元,主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3039.83萬元,比2024年增加826.16萬元,主要原因是合理保障必要的剛性支出需求,以及我局的重大任務、重點項目的實施,按照落實過緊日子要求,繼續大力壓減一般性支出,把錢用在刀刃上。重點壓減了應急隊伍運行經費、應急救援中心修繕工程(2期)、道路交通安全設施維護經費等項目支出。主要用于開展安全生產綜合監督管理監管,采購應急裝備;加強道路交通安全管理、改善交通環境。2025年新增鍶鹽新材料產業園實訓基地建設、巴岳山天然水池維修維護、巴岳山礦建運輸道路補償、治理網絡賭博技術服務費等重點專項工作的項目支出。
重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算12.05萬元,比2024年減少0.65萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年比無變化,主要原因是均未安排因公出國(境)活動;公務接待費5.45萬元,比2024年減少0.25萬元,主要原因是繼續從嚴執行八項制度的規定,在公務接待方面厲行節約,按標準實行工作餐,控制公務接待費用支出;公務用車運行維護費6.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是將繼續推進內部控制制度建設,在執法工作中合理統籌出行計劃,整合資源,開展各科室聯合執法,控制公車運行費用支出;公務用車購置費0萬元,與2024年比無變化;主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費75.45萬元,比上年增加7.75萬元,主要原因按工資總額計提的工會經費、福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額190.00萬元:政府采購貨物預算190.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購190.00萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3039.83萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:王微,聯系方式:43362032)??
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 3,557.03 | 一、本年支出 | 3,557.03 | 3,557.03 | ||
一般公共預算資金 | 3,557.03 | 社會保障和就業支出 | 64.98 | 64.98 | ||
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |||
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |||
災害防治及應急管理支出 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 3,557.03 | 支出合計 | 3,557.03 | 3,557.03 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 3,557.03 | 517.20 | 3,039.83 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 64.98 | 64.98 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 64.98 | 64.98 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 39.99 | 39.99 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 19.99 | 19.99 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 36.26 | 36.26 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 20.21 | 20.21 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 2.70 | 2.70 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 10.39 | 10.39 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.97 | 2.97 | |
221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | |
2210201 | 住房公積金 | 30.52 | 30.52 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
22401 | 應急管理事務 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
2240101 | 行政運行 | 319.72 | 319.72 | |
2240106 | 安全監管 | 926.69 | 926.69 | |
2240109 | 應急管理 | 198.72 | 198.72 | |
2240150 | 事業運行 | 65.72 | 65.72 | |
2240199 | 其他應急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 517.20 | 441.75 | 75.45 | |
301 | 工資福利支出 | 419.71 | 419.71 | |
30101 | 基本工資 | 90.32 | 90.32 | |
30102 | 津貼補貼 | 68.82 | 68.82 | |
30103 | 獎金 | 99.73 | 99.73 | |
30107 | 績效工資 | 33.40 | 33.40 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 39.99 | 39.99 | |
30109 | 職業年金繳費 | 19.99 | 19.99 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 22.91 | 22.91 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 10.47 | 10.47 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.69 | 0.69 | |
30113 | 住房公積金 | 30.52 | 30.52 | |
30114 | 醫療費 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服務支出 | 92.48 | 17.03 | 75.45 |
30201 | 辦公費 | 38.77 | 38.77 | |
30207 | 郵電費 | 4.42 | 4.42 | |
30217 | 公務接待費 | 5.45 | 5.45 | |
30228 | 工會經費 | 3.22 | 3.22 | |
30229 | 福利費 | 4.83 | 4.83 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通費用 | 13.73 | 13.73 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 15.47 | 3.31 | 12.16 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5.00 | 5.00 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.40 | 0.40 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 |
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
12.05 | 6.60 | 6.60 | 5.45 |
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 3,557.03 | 合計 | 3,557.03 |
一般公共預算資金 | 3,557.03 | 社會保障和就業支出 | 64.98 |
政府性基金預算資金 | 衛生健康支出 | 36.26 | |
國有資本經營預算資金 | 住房保障支出 | 30.52 | |
財政專戶管理資金 | 災害防治及應急管理支出 | 3,425.27 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 3,557.03 | 3,557.03 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 64.98 | 64.98 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 64.98 | 64.98 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 39.99 | 39.99 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 19.99 | 19.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 36.26 | 36.26 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 20.21 | 20.21 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 10.39 | 10.39 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 30.52 | 30.52 | ||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||||||
22401 | 應急管理事務 | 3,425.27 | 3,425.27 | ||||||||
2240101 | 行政運行 | 319.72 | 319.72 | ||||||||
2240106 | 安全監管 | 926.69 | 926.69 | ||||||||
2240109 | 應急管理 | 198.72 | 198.72 | ||||||||
2240150 | 事業運行 | 65.72 | 65.72 | ||||||||
2240199 | 其他應急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 |
部門支出總表 | ||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 3,557.03 | 517.20 | 3,039.83 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 64.98 | 64.98 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 64.98 | 64.98 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 39.99 | 39.99 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 19.99 | 19.99 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛生健康支出 | 36.26 | 36.26 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 36.26 | 36.26 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 20.21 | 20.21 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 2.70 | 2.70 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 10.39 | 10.39 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.97 | 2.97 | |
221 | 住房保障支出 | 30.52 | 30.52 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.52 | 30.52 | |
2210201 | 住房公積金 | 30.52 | 30.52 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
22401 | 應急管理事務 | 3,425.27 | 385.44 | 3,039.83 |
2240101 | 行政運行 | 319.72 | 319.72 | |
2240106 | 安全監管 | 926.69 | 926.69 | |
2240109 | 應急管理 | 198.72 | 198.72 | |
2240150 | 事業運行 | 65.72 | 65.72 | |
2240199 | 其他應急管理支出 | 1,914.42 | 1,914.42 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | 190.00 | 190.00 | |||||||||
C | 服務 | 190.00 | 190.00 |
表十 | ||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
編制單位:806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 部門支出預算數 | 3,557.03 | |||||
當年整體績效目標 | 應急管理工作當年整體績效目標:以實現安全生產“遏重大、控較大、減總量”、自然災害“不死人、少傷人、少損失”為目標,圍繞“統、防、救”三個重點,完善安全責任、法規制度、基層應急、風險防范、救援救災和數字應急六個體系,提升綜合統籌、監管執法、基層治理、事前預防、應對處置、整體智治六個能力,固本強基推進安全生產與防災減災救災各項工作,全年生產安全事故死亡人數不突破全年亡人指標,杜絕較大事故發生,杜絕因災導致的群死群傷責任事件發生。 道安辦工作當年整體目標績效:今年收支預算內,確保完成以下目標:1、加強道路交通安全設施使用及維護,確保現有設施正常運行。2、及時消除道路交通安全隱患,做到道路交通安全隱患及時發現及時整改。3、加強交通安全應急隊伍建設。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 道路交通安全宣傳 | 8 | 場次 | ≥ | 8 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 鍶鹽新材料產業園實訓基地建設 | 7 | 個(套) | ≥ | 1 | 否 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
效益指標 | 可持續影響指標 | 隱患整改落實率 | 8 | % | ≥ | 95 | 否 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 交通設施建設綜合利用率 | 6 | % | ≥ | 95 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | “三公”經費控制率 | 10 | % | ≤ | 95 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 公用經費控制率 | 6 | % | ≤ | 95 | 否 | |
產出指標 | 時效指標 | 年度檢查任務按時完成率 | 10 | % | ≥ | 99 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 應急突發事件處置率 | 8 | % | ≥ | 99 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 財政供養人員控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 專家服務次數 | 7 | 人次 | ≥ | 142 | 否 | |
產出指標 | 時效指標 | 預決算信息公開性 | 10 | 定性 | 優 | 是 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000135650-雙橋經開區安全生產專項資金 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 926.69 | 本級安排(萬元) | 926.69 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 組織設立安全生產專項資金并列入本級財政預算、與財政收入保持同步增長,加強安全生產基礎建設和監管能力建設,保障監管執法必需的人員、經費和車輛等裝備,推動加強高素質專業化安全監管執法隊伍建設。主要用于安全監管能力建設、公共安全基礎建設、重大安全隱患治理、支撐體系建設。 | |||||||||||
立項依據 | 《中共重慶市委、重慶市人民政府關于印發 <重慶市黨政領導干部安全生產責任制實施細則>的通知》(渝委發【2018】47號) | |||||||||||
當年績效目標 | 完成相關隱患項目整治工作,改善安全生產基層基礎條件;打造鍶鹽新材料產業園實訓基地;提高應急救援保障能力,加強安全生產宣傳和教育工作,促進安全生產、應急管理工作持續向好,完成其他需要的安全生產、應急管理工作。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 隱患整改落實率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 勸導站經費保障數量 | 10 | 個 | ≥ | 3 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 舉辦安全宣傳活動次數 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 專家服務次數 | 10 | 次 | ≥ | 142 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 較大及以上生產安全事故 | 10 | 起 | ≤ | 0 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 鍶鹽新材料產業園實訓基地建設 | 10 | 家 | ≥ | 1 | 是 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 宣傳信息推薦送條數 | 10 | 萬條 | ≥ | 100 | 否 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 年度檢查任務按時完成率 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000135676-雙橋經開區應急救援隊伍建設經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 193.50 | 本級安排(萬元) | 193.50 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 負責經開區范圍內安全生產方面(危險化學品、工貿、綜合)、自然災害方面(森林火災、地震、地質災害、防汛抗旱)突發事件的應急搶險、救災救援等工作。承擔應急救援指揮保障服務和應急指揮平臺體系建設,應急救援培訓、參與預案管理等。以及由經開區管委會指揮的其它救援工作同時接受區政府、市應急管理局的調配。 | |||||||||||
立項依據 | 中共重慶市大足區委機構編制委員會關于印發《重慶市雙橋經開區應急救援中心機構編制方案》的通知(大足委編委〔2020〕99號)、雙橋經開工委紀要〔2019〕18號、重慶市應急管理局關于印發區縣、鄉鎮(街道)綜合應急救援隊伍裝備配備指導目錄(暫行)的通知(渝應急發〔2020〕61號)等 | |||||||||||
當年績效目標 | 不斷提高雙橋經開區應急救援隊伍處理突發事件能力,完善應急救援組織、協調、指揮體系運行,增強應急反應速度,確保應急救援人員有系統訓練和演練,增強實戰經驗,不斷提高我轄區應急救援能力。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 應急處置訓練參訓率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 應急突發事件處置率 | 20 | % | ≥ | 99 | 是 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 足額保障率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 業務培訓人員合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000135739-道安辦運行經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 646.08 | 本級安排(萬元) | 646.08 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 統籌全區道路交通安全工作,負責對全區交通安全管理工作進行指導 | |||||||||||
立項依據 | 根據市道安辦要求,經開區管委會文件精神;中央財政、中央軍委后勤部(2018)88號文件;委托代理記賬協議 | |||||||||||
當年績效目標 | 道路交通安全隱患“清零”,農村交通安全宣傳“進站”,后勤保障到位。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 就餐人數 | 10 | 人 | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 道路交通安全宣傳 | 10 | 次 | ≥ | 8 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 道路安全隱患整改 | 20 | 處 | ≥ | 5 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 足額保障率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 勸導站指導檢查 | 20 | 次 | ≥ | 24 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000135754-道路交通安全設施維護經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 1,230.34 | 本級安排(萬元) | 1,230.34 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 維護、新建轄區道路交通安全設施 | |||||||||||
立項依據 | 根據市道安辦要求,經開區管委會文件精神;中央財政、中央軍委后勤部(2018)88號文件;委托代理記賬協議 | |||||||||||
當年績效目標 | 保障轄區交通秩序通暢,減少交通安全隱患,預防重特大交通事故發生。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 成本指標 | 道路交通設施建設 | 20 | 萬元 | ≤ | 180 | 是 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 交通設施建設綜合利用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高群眾安全出行意識 | 20 | % | ≥ | 20 | 否 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 項目計劃完工率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 安全指標 | 減少交通事故發生 | 20 | % | ≤ | 5 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000162322-后勤服務費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 38.00 | 本級安排(萬元) | 38.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 為機關辦公提供各項勞務服務和技術服務,保障機關正常運轉。主要用于機關非在編人員經費支出、會計服務費等 | |||||||||||
立項依據 | 《中共重慶市委、重慶市人民政府關于印發 <重慶市黨政領導干部安全生產責任制實施細則>的通知》(渝委發【2018】47號) | |||||||||||
當年績效目標 | 做好機關后勤服務保障,推進機關高效運行 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 機關工作正常運行 | 20 | 定性 | 高效 | 是 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 科目調整次數 | 20 | 次 | ≤ | 1 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 服務次數 | 20 | 次 | ≥ | 72 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 足額保障率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 806-重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000002031654-應急救援中心修繕工程(2期) | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區應急管理局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 5.22 | 本級安排(萬元) | 5.22 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 修繕雙橋經開區應急救援訓練基地基礎設施,消除安全隱患,提升應急救援基礎水平 | |||||||||||
立項依據 | 中共重慶市大足區委機構編制委員會關于印發《重慶市雙橋經開區應急救援中心機構編制方案》的通知(大足委編委〔2020〕99號)、雙橋經開工委紀要〔2019〕18號、重慶市應急管理局關于印發區縣、鄉鎮(街道)綜合應急救援隊伍裝備配備指導目錄(暫行)的通知(渝應急發〔2020〕61號)等 | |||||||||||
當年績效目標 | 通過應急救援基地裝備和基礎建議,減少事故發生,保障人民生命財產安全,全面提高經開區應急救援能力。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 竣工驗收合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 項目計劃完工率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 工程綜合利用率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 修繕工程項目數量 | 20 | 個 | ≥ | 1 | 否 |