[ 索引號 ] | 1150011158892684XQ/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 經(jīng)開區(qū)投資局 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-19 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 1150011158892684XQ/2025-00003 |
[ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
[ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 經(jīng)開區(qū)投資局 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-19 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-19 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)投資促進(jìn)局 2025年部門預(yù)算情況說明
?重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)投資促進(jìn)局
2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行對外貿(mào)易、外商投資、對外援助、對外投資、對外經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)方面的方針、政策和法律法規(guī),擬定有關(guān)實施細(xì)則和管理規(guī)章,組織制定和實施有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
2.指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)工作。研究提出利用境內(nèi)、境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)任務(wù)和政策措施,編制產(chǎn)業(yè)投資咨詢報告;受委托對外發(fā)布招商信息;指導(dǎo)投資促進(jìn)項目的策劃、包裝和推介,建立招商項目庫,協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項目;組織開展產(chǎn)業(yè)投資貿(mào)易促進(jìn)活動,聯(lián)系服務(wù)重點項目投資商。
3.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)進(jìn)出口的管理與服務(wù)工作,指導(dǎo)管理開發(fā)區(qū)進(jìn)出口貿(mào)易,研究分析開發(fā)區(qū)外經(jīng)貿(mào)形勢和進(jìn)出口狀況,提出調(diào)控建議;負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的審核和申報工作;管理外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)資金。
4.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)外商投資管理與服務(wù)工作。分析研究開發(fā)區(qū)外商投資情況,提出政策建議;按權(quán)限審核設(shè)立外商投資企業(yè)及其變更,依法監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況;受理協(xié)調(diào)解決外商投訴,做好外資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)對外經(jīng)濟(jì)合作工作。依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作、對外援助等;組織和協(xié)調(diào)對外援助項目的實施;承擔(dān)執(zhí)行國家和市有關(guān)贈款項目。
6.根據(jù)工作需要組織代表團(tuán)出國(境)執(zhí)行公務(wù),并按相關(guān)規(guī)定履行報批手續(xù);開展對外交往合作活動。
7.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)運行情況分析、調(diào)研和預(yù)測,對運行情況進(jìn)行準(zhǔn)確、及時、全面的統(tǒng)計和監(jiān)控。按時上報各類統(tǒng)計報表。負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)能源行業(yè)管理和執(zhí)法。
8.依據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策,做好企業(yè)服務(wù)與協(xié)調(diào)工作,協(xié)助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題,促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。
9.負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)工業(yè)技改項目核準(zhǔn)、備案和監(jiān)督管理,指導(dǎo)企業(yè)投資方向。
10.承辦區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
11.承辦經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
內(nèi)設(shè)綜合科、項目規(guī)劃科、招商服務(wù)科、外經(jīng)外貿(mào)科4個科室和招商服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)811.63萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款811.63萬元。收入較去年減少1.08萬元,主要是基本支出撥款增加27.92萬元,項目支出撥款減少29萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)811.63萬元,其中:一般公共服務(wù)支出705.9萬元,社會保障和就業(yè)支出53.09萬元,衛(wèi)生健康支出27.86萬元,住房保障支出24.77萬元。支出較去年減少1.08萬元,主要是基本支出增加27.92萬元,項目支出減少29萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入811.63萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出811.63萬元,比2024年減少1.08萬元。其中:基本支出403.63萬元,比2024年增加27.86萬元,主要原因是人員變化等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出408萬元,比2024年減少29萬元,主要原因是節(jié)約開支,主要用于招商引資等重點工作。
經(jīng)開區(qū)投資局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算106.6萬元,比2024年減少25.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費100萬元,比2024年減少25萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費6.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是節(jié)約開支;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費50.38萬元,比上年增加0.57萬元,主要原因為人員變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款408萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:羅洋,聯(lián)系方式:43387222)?
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 811.63 | 一、本年支出 | 811.63 | 811.63 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 811.63 | 一般公共服務(wù)支出 | 705.90 | 705.90 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | 53.09 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.86 | 27.86 | |||
住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計 | 811.63 | 支出合計 | 811.63 | 811.63 |
表二 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 811.63 | 403.63 | 408.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 705.90 | 297.90 | 408.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 705.90 | 297.90 | 408.00 |
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | |
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | |
2011350 | 事業(yè)運行 | 47.68 | 47.68 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | 53.09 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 53.09 | 53.09 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.06 | 32.06 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.03 | 16.03 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.86 | 27.86 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.86 | 27.86 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.39 | 16.39 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.09 | 2.09 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.90 | 8.90 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.48 | 0.48 | |
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | |
2210201 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 |
表三 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
合計 | 403.63 | 342.61 | 61.02 | |
301 | 工資福利支出 | 323.27 | 323.27 | |
30101 | 基本工資 | 70.50 | 70.50 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 42.92 | 42.92 | |
30103 | 獎金 | 83.00 | 83.00 | |
30107 | 績效工資 | 25.57 | 25.57 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 32.06 | 32.06 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 16.03 | 16.03 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 18.48 | 18.48 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 6.98 | 6.98 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.55 | 0.55 | |
30113 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 75.36 | 14.34 | 61.02 |
30201 | 辦公費 | 48.00 | 48.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 2.57 | 2.57 | |
30229 | 福利費 | 3.85 | 3.85 | |
30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通費用 | 11.34 | 11.34 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3.00 | 3.00 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.00 | 5.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 0.40 | 0.40 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 |
表四 | |||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | ||||
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
106.60 | 6.60 | 6.60 | 100.00 |
表五 | ||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 811.63 | 合計 | 811.63 |
一般公共預(yù)算資金 | 811.63 | 一般公共服務(wù)支出 | 705.90 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.86 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 24.77 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 811.63 | 811.63 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 705.90 | 705.90 | ||||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 705.90 | 705.90 | ||||||||
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | ||||||||
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | ||||||||
2011350 | 事業(yè)運行 | 47.68 | 47.68 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | 53.09 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 53.09 | 53.09 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.06 | 32.06 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.03 | 16.03 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.86 | 27.86 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.86 | 27.86 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.39 | 16.39 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.09 | 2.09 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.90 | 8.90 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.48 | 0.48 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 811.63 | 403.63 | 408.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 705.90 | 297.90 | 408.00 |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 705.90 | 297.90 | 408.00 |
2011301 | 行政運行 | 250.23 | 250.23 | |
2011308 | 招商引資 | 408.00 | 408.00 | |
2011350 | 事業(yè)運行 | 47.68 | 47.68 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | 53.09 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 53.09 | 53.09 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 32.06 | 32.06 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 16.03 | 16.03 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.86 | 27.86 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.86 | 27.86 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.39 | 16.39 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.09 | 2.09 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.90 | 8.90 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.48 | 0.48 | |
221 | 住房保障支出 | 24.77 | 24.77 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.77 | 24.77 | |
2210201 | 住房公積金 | 24.77 | 24.77 |
表九 | |||||||||||
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部門(單位)整體績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位名稱:經(jīng)開區(qū)投資局 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 804-重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 811.63 | |||||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 完成區(qū)委、區(qū)府和經(jīng)開區(qū)管委會下達(dá)的招商引資任務(wù)。; | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參加展會個數(shù) | 10 | 個(套) | ≥ | 4 | 是 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 招商企業(yè)滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成招商引資任務(wù)百分比 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項目盡調(diào)和商業(yè)調(diào)查完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 公用經(jīng)費控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 會計核算完成質(zhì)量 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 是 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)決算信息公開性 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 是 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 管理制度健全性 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目完成質(zhì)量 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011121T000000053096-綜合會展、推介會 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 50.00 | 本級安排(萬元) | 50.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障經(jīng)開區(qū)投資局參加全國各類會展推介經(jīng)開區(qū)產(chǎn)生的費用 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)我局“三定”方案職能職責(zé)立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成區(qū)委、區(qū)府、經(jīng)開區(qū)管委會下達(dá)的2024年度招商引資目標(biāo)任務(wù) | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參加展會個數(shù) | 50 | 個 | ≥ | 3 | 是 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參加展會人員滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 推動高質(zhì)量發(fā)展 | 20 | % | 定性 | 優(yōu) | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目完成質(zhì)量 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000139317-招商經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 278.00 | 本級安排(萬元) | 278.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障經(jīng)開區(qū)投資局招商引資過程中產(chǎn)生的差旅費、商務(wù)接待費、海關(guān)監(jiān)管區(qū)運行經(jīng)費等費用 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)我局“三定”方案職能職責(zé)立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成區(qū)委、區(qū)府、經(jīng)開區(qū)管委會下達(dá)的2024年度招商引資目標(biāo)任務(wù) | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 海關(guān)監(jiān)管區(qū)運行質(zhì)量 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 接待企業(yè)滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成招商引資任務(wù)數(shù) | 40 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000139376-后勤保障服務(wù)經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 32.00 | 本級安排(萬元) | 32.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 保障招商引資后勤費用 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)我局“三定”方案職能職責(zé)立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成2024年招商引資目標(biāo)任務(wù) | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成招商引資任務(wù) | 40 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 按時發(fā)放臨聘人員工資 | 20 | 定性 | 準(zhǔn)時 | 否 | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 臨聘人員滿意度 | 10 | 定性 | 滿意 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 804001-重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000002773009-招商項目盡調(diào)和商業(yè)調(diào)查經(jīng)費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市雙橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資促進(jìn)局 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 48.00 | 本級安排(萬元) | 48.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 用于支付招商項目盡調(diào)和商業(yè)調(diào)查經(jīng)費 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)我局“三定”方案職能職責(zé)立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成2024年招商引資目標(biāo)任務(wù) | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 項目企業(yè)滿意度 | 10 | % | 定性 | 90 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成招商引資任務(wù) | 50 | 億元 | ≥ | 90 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成盡調(diào)和商業(yè)調(diào)查個數(shù) | 10 | 個(臺、套、件、輛) | ≥ | 2 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 否 |