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[ 索引號 ] 1150011158892684XQ/2025-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 經(jīng)開區(qū)投資局 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-19
[ 成文日期 ] 2025-02-19 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 1150011158892684XQ/2025-00004
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 經(jīng)開區(qū)投資局
[ 發(fā)布日期 ] 2025-02-19
[ 成文日期 ] 2025-02-19
[ 有效性 ]

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心 2025年部門預(yù)算情況說明

?

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心承擔經(jīng)開區(qū)招商引資及企業(yè)服務(wù)相關(guān)輔助性、事務(wù)性等具體工作。

1.貫徹執(zhí)行國家和市區(qū)關(guān)于擴大對外開放、開展經(jīng)濟合作、招商引資的方針政策和法律法規(guī)。

2.分析研究外商投資情況,開展外商投資服務(wù)工作。

3.參與拜訪、接待客商并進行項目洽談。

4.為已簽約項目進行跟蹤服務(wù),優(yōu)化投資環(huán)境。

5.協(xié)助開展投資協(xié)議優(yōu)惠政策兌現(xiàn)。

二、部門收支總體情況

(一)入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)61.52萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款61.52萬元。收入較去年增加22.05萬元,主要是基本支出撥款增加22.05

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)61.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出47.68萬元,社會保障和就業(yè)支出8.75萬元,衛(wèi)生健康支出2.57萬元,住房保障支出2.5萬元。支出較去年增加22.05萬元,主要是基本支出增加22.05萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入61.52萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出61.52萬元,比2024增加22.05萬元。其中基本支出61.52萬元,比2024年增加22.05萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,2024持平

經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,2024年持平

五、其他重要事項的情況說明

1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)總額0萬元。

3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人羅洋,聯(lián)系方式43387222?

表一












財政撥款收支總表
單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心




單位:萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入 61.50 一、本年支出 61.50 61.50

一般公共預(yù)算資金 61.50 一般公共服務(wù)支出 47.68 47.68

政府性基金預(yù)算資金
社會保障和就業(yè)支出 8.75 8.75

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 2.57 2.57



住房保障支出 2.50 2.50








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計 61.50 支出合計 61.50 61.50

表二



一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表





單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心


單位:萬元
功能分類科目 2025年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出? 項目支出?
合計 61.50 61.50
201 一般公共服務(wù)支出 47.68 47.68
20113 商貿(mào)事務(wù) 47.68 47.68
2011350 事業(yè)運行 47.68 47.68
208 社會保障和就業(yè)支出 8.75 8.75
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.75 8.75
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.84 5.84
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2.92 2.92
210 衛(wèi)生健康支出 2.57 2.57
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.57 2.57
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 2.09 2.09
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.48 0.48
221 住房保障支出 2.50 2.50
22102 住房改革支出 2.50 2.50
2210201 住房公積金 2.50 2.50
表三



一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表





單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心


單位:萬元
經(jīng)濟分類科目 2025年基本支出
科目編碼 科目名稱 總計 人員經(jīng)費 日常公用經(jīng)費
合計 61.50 50.86 10.64
301 工資福利支出 50.36 50.36
30101 基本工資 10.44 10.44
30102 津貼補貼 0.46 0.46
30107 績效工資 25.57 25.57
30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 5.84 5.84
30109 職業(yè)年金繳費 2.92 2.92
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 2.09 2.09
30112 其他社會保障繳費 0.06 0.06
30113 住房公積金 2.50 2.50
30114 醫(yī)療費 0.48 0.48
302 商品和服務(wù)支出 11.14 0.50 10.64
30201 辦公費 9.60
9.60
30228 工會經(jīng)費 0.42
0.42
30229 福利費 0.63
0.63
30299 其他商品和服務(wù)支出 0.50 0.50
表四




一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心



單位:萬元
2025年預(yù)算數(shù)
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費






表五



政府性基金預(yù)算支出表





單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心


單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出
總計 基本支出? 項目支出?
合計

















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)
表六


部門收支總表




單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心

單位:萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
合計 61.50 合計 61.50
一般公共預(yù)算資金 61.50 一般公共服務(wù)支出 47.68
政府性基金預(yù)算資金
社會保障和就業(yè)支出 8.75
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 2.57
財政專戶管理資金
住房保障支出 2.50
事業(yè)收入資金


上級補助收入資金


附屬單位上繳收入資金?


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金?


表七










部門收入總表












單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心









單位:萬元
科目 總計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計 61.50 61.50







201 一般公共服務(wù)支出 47.68 47.68







20113 商貿(mào)事務(wù) 47.68 47.68







2011350 事業(yè)運行 47.68 47.68







208 社會保障和就業(yè)支出 8.75 8.75







20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.75 8.75







2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.84 5.84







2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2.92 2.92







210 衛(wèi)生健康支出 2.57 2.57







21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.57 2.57







2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 2.09 2.09







2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.48 0.48







221 住房保障支出 2.50 2.50







22102 住房改革支出 2.50 2.50







2210201 住房公積金 2.50 2.50







表八



部門支出總表





單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心


單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出
合計 61.50 61.50
201 一般公共服務(wù)支出 47.68 47.68
20113 商貿(mào)事務(wù) 47.68 47.68
2011350 事業(yè)運行 47.68 47.68
208 社會保障和就業(yè)支出 8.75 8.75
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 8.75 8.75
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 5.84 5.84
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2.92 2.92
210 衛(wèi)生健康支出 2.57 2.57
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.57 2.57
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 2.09 2.09
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.48 0.48
221 住房保障支出 2.50 2.50
22102 住房改革支出 2.50 2.50
2210201 住房公積金 2.50 2.50
表九










政府采購預(yù)算明細表












單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心









單位:萬元
項目編號 項目 總計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
合計





















表十







部門(單位)整體績效目標表










單位名稱:經(jīng)開區(qū)招商服務(wù)中心





單位:萬元
部門(單位)名稱 804002-重慶市雙橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心 部門支出預(yù)算數(shù) 61.50
當年整體績效目標 完成區(qū)委、區(qū)府和經(jīng)開區(qū)管委會下達的招商引資任務(wù)。;
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 指標權(quán)重 計量單位 指標性質(zhì) 指標值 是否核心指標
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 參加展會個數(shù) 10 個(套) 4
滿意度指標 服務(wù)對象滿意度指標 招商企業(yè)滿意度 10 % 80
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 完成招商引資任務(wù)百分比 10 % 100
產(chǎn)出指標 數(shù)量指標 項目盡調(diào)和商業(yè)調(diào)查完成率 10 % 100
成本指標 經(jīng)濟成本指標 公用經(jīng)費控制率 10 % 100
產(chǎn)出指標 質(zhì)量指標 會計核算完成質(zhì)量 10
定性 優(yōu)
產(chǎn)出指標 質(zhì)量指標 預(yù)決算信息公開性 10
定性 優(yōu)
產(chǎn)出指標 質(zhì)量指標 管理制度健全性 10
定性 優(yōu)
產(chǎn)出指標 質(zhì)量指標 項目完成質(zhì)量 10
定性 優(yōu)
產(chǎn)出指標 質(zhì)量指標 資金使用合規(guī)性 10
定性 優(yōu)
表十三











2025年項目支出績效目標表
編制單位:
單位:萬元
項目名稱
業(yè)務(wù)主管部門
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重
項目分類
當年預(yù)算(萬元)
本級安排(萬元)
上級補助(萬元)
項目概述
立項依據(jù)
當年績效目標
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標? 指標權(quán)重 計量單位 指標性質(zhì) 指標值 是否核心指標









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