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[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00008 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區交通運輸委 [ 發布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區交通運輸委
[ 發布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17
[ 有效性 ]

重慶市大足區交通事務中心 2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

重慶市大足區交通事務中心主要承擔郵政行業管理事務工作;承擔交通信息化建設、負責智慧運輸體系、信息化和數字化建設管理的事務工作、交通路網運行監測、交通信息資源管理和交通應急通信保障工作;承擔道路運輸管理的事務工作;承擔道路水路運輸安全應急管理、節能減排、信用體系建設和數據統計等事務工作;承擔交通工程建設質量技術服務保障工作;承擔交通服務熱線咨詢、求助、投訴等工作;承擔公交IC卡辦理、結算和運行管理工作;承擔本轄區交通實時路況攝像資料收集、整理、保管等工作。負責安全及法制管理事務工作,負責機動車維修及機動車駕駛員培訓信用體系建設、服務質量考核和星級評定等相關業務的事務工作。

(二)單位構成

重慶市大足區交通事務中心(重慶市大足區公共運輸中心)隸屬重慶市大足區交通運輸委員會,副處級公益一類二級預算事業單位。事業編制38名,在職人員33人,設主任1名,副主任2名,核定內設機構7個(辦公室、客運科、郵政貨運科、港航科、科技信息科、安全質量事務科、維修駕培科)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數939.19萬元,其中:一般公共預算撥款939.19萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加133.26萬元,主要原因是超額績效納入養老、年金繳費基數,養老保險、年金年金撥款增加38.54萬元;道路運輸事務機構專項經費撥款增加69.29萬元;港航專項資金撥款增加45.78萬元。公用經費撥款減少17.21萬元等。

(二)支出預算:2025年年初預算數939.19萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出117.27萬元,衛生健康支出31.09萬元,住房保障支出31.17萬元,交通運輸支出759.65萬元。支出較去年增加133.26萬元,主要是基本支出增加18.19萬元,項目支出增加115.07萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入939.19萬元,一般公共預算財政撥款支出939.19萬元,比2024年增加133.26萬元。其中:基本支出728.33萬元,比2024年增加18.19萬元,主要原因是超額績效納入養老、年金繳費基數,養老保險、年金年金撥款增加,主要用于保障31名在職人員工資福利及社會保險繳費,6名退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出210.86萬元,比2024年增加115.07萬元,主要原因是道路運輸事務機構專項經費撥款增加69.29萬元;港航專項資金撥款增加45.78萬元。主要用于交通信息化建設、交通路網運行監測、交通信息資源管理和交通應急通信保障;交通工程建設質量技術服務保障工作;承擔交通服務熱線96096咨詢、求助、投訴等工作;承擔公交IC卡辦理、結算和運行管理工作;承擔本轄區交通實時路況攝像資料收集、整理、保管等重點工作。

重慶市大足區交通事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.7萬元,比2024年減少1.8萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是2025年依然未安排因公出國(境)費用;公務接待費2.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是嚴格控制“三公”經費,做到只有減不增;公務用車運行維護費2.2萬元,比2024年減少1.3萬元,主要原因是嚴格控制公務用車,做到公務用車運行維護費只減不增;公務用車購置費0萬元,與2024年持平;主要原因是2025年依然未安排公務車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額1.5萬元:政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬元:政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款210.86萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯系人:謝姣系方式:023-43305778?)


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