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[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00010 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區交通運輸委 [ 發布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 11500111009348097p/2025-00010
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區交通運輸委
[ 發布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17
[ 有效性 ]

重慶市大足區交通運輸綜合行政執法支隊 2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.主要職能。

重慶市大足區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通運輸委員會的名義,統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1)承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督工作,參與擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度并監督實施,執行執法標準規范。

2)承擔公路路政、道路運政、水路運政的行政執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。

3)承擔公路、水運等交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法工作。

4)完成區交通局交辦的其他任務。

(二)單位構成

重慶市大足區交通運輸綜合行政執法支隊是重慶市大足區交通運輸委員會下屬單位,是重慶市大足區財政局二級預算單位,是參照公務員管理的事業單位, 區交通綜合執法支隊內設綜合科、法制一科、法制二科、處理室、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊、執法五大隊、執法六大隊、執法七大隊(管水上)、執法八大隊(原治超大隊)、執法九大隊(原工程質量監督大隊)、石刻景區執法大隊(特勤大隊)、共14個科室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2368.11萬元,其中:一般公共預算撥款2368.11萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加71.6萬元,主要是因為市級補助項目資金增加和非現場執法點建設項目資金增加

(二)支出預算:2025年年初預算數2368.11萬元,其中:一般公共服務支出2368.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出192.8萬元,衛生健康支出61.01萬元,住房保障支出74.22。支出較去年增加71.6萬元,主要是因為基本支出減少70.01萬元,項目支出增加141.61萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2368.11萬元,一般公共預算財政撥款支出2368.11萬元,比2024年增加71.6萬元。其中:基本支出1152.43萬元,比2024年減少70.01萬元,主要原因是人員減少,所以基本支出相應減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1215.68萬元,比2024年增加141.61萬元,主要原因是市級補助項目資金增加和非現場執法點建設項目等重點工作。

重慶市大足區交通運輸綜合行政執法支隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算16.85萬元,比2024年減少19.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元;公務接待費0.35萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費16.5萬元,比2024年減少1 萬元,主要原因是厲行節約;公務用車購置費0萬元,比2024年減少18萬元;主要原因是2024年購置了一輛公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費202.15萬元,比上年減少13.75萬元,主要原因為人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額540.84萬元:政府采購貨物預算540.84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購540.84萬元:政府采購貨物預算540.84萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1185.68萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯系人: 陳茜?,聯系方式:023-64380847



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