[ 索引號 ] | 11500111009348097p/2025-00012 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區交通運輸委 | [ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111009348097p/2025-00012 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區交通運輸委 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
大足區交通運輸委員會(部門) 2025年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策;擬訂涉及交通運輸行業發展的規范性文件、有關實施細則、管理規定和改革方案,并監督執行;負責交通運輸經濟運行監測,研究交通運輸行業發展趨勢和重大問題;指導交通運輸行業的體制改革。
(2)加強交通運輸行業發展統籌管理。擬訂全區綜合交通運輸發展戰略和政策;會同有關部門擬訂綜合交通運輸體系規劃和公路、水路、鐵路、民航發展中長期規劃,并組織實施;組織擬訂公路建設、航運發展、港口布局、樞紐站場等專項規劃,并組織實施;負責交通重點項目的方案研究、可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制;負責綜合交通運輸統計工作;負責對郵政部門提出的郵政行業發展戰略和規劃進行銜接平衡。
(3)負責推進綜合交通運輸體系建設。統籌規劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業發展,組織協調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接。優化交通運輸結構布局,構建綜合交通運輸體系,促進各種交通運輸方式融合;協調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事等涉地相關工作。
(4)負責全區道路、水路運輸市場監管;貫徹執行道路、水路運輸行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范,并監督實施;負責擬訂地方性漁業船舶檢驗政策、標準及法規草案,漁業船舶檢驗監督管理和行業指導等工作;負責道路、水路交通運輸及相關業務、汽車租賃、搬運裝卸、城鄉客運、出租車、運輸服務的行業管理;協調軌道交通運營工作。
(5)承擔郵政管理責任和有關監管工作。統籌協調本地郵政行業規劃與交通運輸規劃的銜接,促進郵政與交通資源的整合;承擔郵政普遍服務、特殊服務和快遞服務末端基礎設施、郵政業環境污染治理、郵政業安全管理和安全監管(含支撐體系和信息化)及其他郵政公共服務的建設、維護、管理、運營中由區縣實施的具體執行事項等職責;郵政領域履職能力建設;按照重慶郵政管理局委托依法實施郵政行政處罰相關工作,具體執法交由執法隊伍承擔;承辦郵政管理部門交辦的其他事項。
(6)負責編制全區交通運輸發展專項資金的年度預決算,提出全區公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規模和方向,根據區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內公共基礎設施投資項目,并組織實施和監督管理;參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作。
(7)負責統籌協調全區綜合交通建設,協調安排項目建設時序;承擔全區公路、水路、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養護市場監管責任;貫徹執行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準。并監督實施;負責全區地方公路、水路、客運樞紐站場基礎設施建設的工程質量監督工作;按權限負責國、省、縣道建設、養護和監督管理,指導鄉道、村道公路的建設、管理、養護工作。負責全區交通建設項目招投標監督管理工作。
(8)承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監督管理、區列養公路路政等行政許可、行政決策職能;承擔交通運輸行業深化行政審批制度改革工作;負責交通運輸綜合行政執法,具體執法交由執法隊伍承擔;負責交通運輸信用體系建設。
(9)負責交通運輸行業安全生產綜合監督和應急管理工作;按規定協調全區交通運輸領域重大突發公共事件的應急管理和處置;依法組織或參與事故調查處理工作;組織和監督實施緊急客貨運輸和重點時段交通運輸工作;負責交通運輸行業應急預案編制與應急體制、機制建設;指導交通運輸行業安全教育培訓工作;承擔交通戰備有關工作;指導交通運輸行業職業病防治工作:負責職責范圍內的平安建設工作。
(10)負責組織、指導、管理交通運輸行業信息化建設,并發布有關信息;統籌指導交通運輸行業生態環境保護和節能減排工作;會同有關部門推進智能交通系統建設。推進交通運輸行業科技進步,推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業的應用。
(11)負責交通運輸行業的合作交流工作;指導交通運輸行業職業技能培訓工作;指導交通運輸行業相關協會的工作。
(12)負責組織指導交通運輸行業的招商引資工作。
(13)負責指導推動道路運輸領域網約車司機、貨車司機群體黨建工作。負責交通行業黨建、精神文明、宣傳思想等工作;負責本系統人才隊伍建設。
(14)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(15)有關職責分工
鐵路、民航及交通規劃職責分工。區交通運輸委負責對接市交通運輸委,配合市交通運輸委做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作;負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃,負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見。區發展改革委負責對接市發展改革委,統籌協調牽頭審查鐵路、民航重大項目規劃;負責鐵路、民航等交通專項規劃與全區發展規劃的統籌銜接;按權限審批、核準、審核鐵路、民航等交通重大項目;統籌平衡鐵路、民航投資計劃。
重大重點項目管理職責分工。區發展改革委負責統籌、調度和督促重大重點項目,牽頭商區交通運輸委擬訂重大重點項目年度計劃按程序上報區政府審定。區交通運輸委負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作。
公共資源交易監督管理職責分工。區發展改革委負責組織擬訂全區公共資源交易政策,統籌指導協調全區公共資源交易活動,會同有關部門建立相關監督管理制度并對執行情況實施監督檢查;對全區工程建設項目招標投標、政府采購、土地使用權和礦業權出讓、國有資產交易等公共資源交易實施集中統一監管,按照法定職責對工程建設項目招標投標實施直接監管。區財政局、區規劃自然資源局按照法定職責分別負責對政府采購、土地使用權和礦業權出讓實施行業監管,區國資委按照法定職責負責對企業國有資產交易實施出資人監管。區經濟信息、財政、住房城鄉建設、城市管理、交通、水利、農業農村、國資、林業、規劃和自然資源等行業主管部門,按照法定職責分別負責相應合同履行管理,依法查處違法違規行為。
(二)單位構成。重慶市大足區交通運輸委員會;重慶市大足區交通運輸綜合行政執法支隊;重慶市大足區公路事務中心;重慶市大足區交通事務中心
(1)交通運輸委員會設9個內設機構:辦公室(信訪工作辦公室)、綜合規劃科(鐵路、民航辦公室)、財務統計科、行政審批科、建設管理科、養護管理科、港航管理科、綜合運輸管理科(國防交通科)、安全法制與質量監督科、機關黨委。
(2)交通運輸委員會行政編制16名。
(3)2024年年末實有行政編人員11人、歸口管理的行政單位離退休30人、遺屬補助2人、涉核人員1人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數50920.38萬元,其中:一般公共預算撥款38058.89萬元,政府性基金預算撥款12861.49萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加17811.23萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加12306萬元,政府性基金預算撥款增加5505.23萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數50920.38萬元,其中:城鄉社區支出12861.49萬元,交通運輸支出30067.81萬元,社會保障和就業支出1092.56萬元,衛生健康支出166.05萬元,住房保障支出183.44萬元。支出較去年增加17811.23萬元,主要是基本支出減少145.45萬元,項目支出增加17956.68萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入38058.89萬元,一般公共預算財政撥款支出38058.89萬元,比2024年增加12306萬元。其中:基本支出4068.84萬元,比2024年減少145.45萬元,主要原因是厲行節儉等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出33990.05萬元,比2024年增加12451.46萬元,主要原因是基礎設施建設項目支出增加等,主要用于公路養護、公路建設等重點工作。
2025年政府性基金預算收入12861.49萬元,政府性基金預算支出12861.49萬元,比2024年增加5505.23萬元,主要原因是增加了政府性基金對公路建設項目的投入,主要用于公路建設。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算47.55萬元,比2024年減少39.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務接待費12.35萬元,比2024年減少0.8萬元,主要原因是按照區政府的指示,嚴格控制三公經費,做到只減不增的原則;公務用車運行維護費35.2萬元,比2024年減少2.8萬元,主要原因是按照區政府的指示,嚴格控制三公經費,做到只減不增的原則;公務用車購置費0萬元,比2024年減少35.5萬元;主要原因是2025年無購車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費212.25萬元,比上年減少25.83萬元 ,主要原因為厲行節儉。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2008.54萬元:政府采購貨物預算2008.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2008.54萬元:政府采購貨物預算2008.54萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款33990.05萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛14輛,其中3輛在公車改革辦,一般公務用車6輛、執勤執法用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:黃鑫,聯系方式:43738736)