[ 索引號 ] | 11500111MB1602943A/2025-00003 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發布機構 ] | 大足區科技局 | [ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB1602943A/2025-00003 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 科技、教育 |
[ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發布機構 ] | 大足區科技局 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區科技創新服務中心2025年單位預算情況說明
?重慶市大足區科技創新服務中心
2025年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市大足區科技創新服務中心承擔推進科技創新,提升區域經濟競爭實力相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
1.參與執行黨和國家、市、區有關科技工作的各項方針、政策和法律、法規;協助主管部門制定大足區科技創新的政策、措施。
2.承擔大足區內建設科技成果中涉及產業化基地事務性工作,指導企業開展產品設計與包裝,為企業提供新產品研發、質量檢測、技術咨詢、共性設備使用等服務。
3.承擔大足區科技企業孵化器推進事務性工作;建設創業孵化公共服務平臺,承擔為入孵企業開展技術、人才、信息咨詢、培訓、科技金融等綜合服務工作。
4.參與主管部門負責承辦高校、院校與區政府的合作事宜。
5.組織協調區內企業對外科技合作與交流。
6.完成主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市大足區科技創新服務中心事業編制核定12名,實有人員9名。區科創中心設主任1名,副主任1名;內設機構科級領導職數4名。
1、科技資源科。承擔資源配置與管理具體事務工作;承擔創
新創業孵化公共服務平臺推進,科技創新服務體系、科研信用體
系建設,開展科技評估評價等相關事務性工作;統籌與指導工業
園區的科技工作;負責科技人才工作,科學普及、科學傳播及科
普基地建設。
2、科技成果科。研究提出科技成果轉移轉化及產業化、促進產學研深度融合、科技知識產權創造的相關政策措施的建議。
3、工業科技科。研究提出工業領域科技平臺、基地規劃布局
的建議并組織實;承擔工業領域技術創新工作,負責科技企業培
育;承擔科技統計監測相關工作。
4、農村與社會發展科技科。研究提出農業領域科技創新創業、科技平臺、基地規劃布局的建議并組織實施;統籌與指導農業園區的科技工作;協助主管部門擬訂社會發展領域科技創新的規劃和政策,研究提出社會發展領域平臺、基地規劃布局的建議并組織實施。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數212.17萬元,其中:一般公共預算撥款212.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.23萬元,主要是2024年事業單位人員崗位晉升3人,人員基本支出總量增加,經費撥款增加4.23萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數212.17萬元,其中:一般公共服務支出212.17萬元,科學技術支出160.38萬元,社會保障和就業支出32.84萬元,衛生健康支出9.40萬元,住房保障支出9.55萬元。支出較去年增加4.23萬元,主要是2024年事業單位人員崗位晉升3人,人員基本支出總量增加,經費撥款增加4.23萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入212.17萬元,一般公共預算財政撥款支出212.17萬元,比2024年增加4.23萬元。其中:基本支出212.17萬元,比2024年增加4.23萬元,主要是2024年事業單位人員崗位晉升3人,人員基本支出總量增加,經費撥款增加4.23萬元。項目支出0萬元,本單位2025年度無項目支出。
重慶市大足區科技創新服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算1萬元,比2024年減少4.5萬元。其中:因公出國(境)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我局2025年沒有人出國(境);公務接待費1萬元,于2024持平,主要原因是不折不扣落實黨政機關事業單位“過緊日子”要求,持續降低行政運行成本,確保“三公”經費預算較上年“只減不增”。公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少4.5萬元,主要原因是公允經費減少,厲行節約。公務用車購置費0萬元,與2024年持平;主要原因是本年度未購置新車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。
事業單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。
所屬預算單位無政府采購
3、績效目標設置情況。
事業單位沒有績效目標設置情況。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
(部門預算公開聯系人:孫大芳,聯系方式:023-43768807)
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 212.17 | 一、本年支出 | 212.17 | 212.17 | ||
一般公共預算資金 | 212.17 | 科學技術支出 | 160.38 | 160.38 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 32.84 | 32.84 | |||
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 9.40 | 9.40 | |||
住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 212.17 | 支出合計 | 212.17 | 212.17 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 212.17 | 212.17 | ||
206 | 科學技術支出 | 160.38 | 160.38 | |
20601 | 科學技術管理事務 | 160.38 | 160.38 | |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 160.38 | 160.38 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 32.84 | 32.84 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.84 | 32.84 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 9.40 | 9.40 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.40 | 9.40 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 7.96 | 7.96 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.55 | 9.55 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 212.17 | 179.39 | 32.78 | |
301 | 工資福利支出 | 175.93 | 175.93 | |
30101 | 基本工資 | 43.32 | 43.32 | |
30102 | 津貼補貼 | 1.39 | 1.39 | |
30107 | 績效工資 | 81.68 | 81.68 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 20.22 | 20.22 | |
30109 | 職業年金繳費 | 10.11 | 10.11 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 7.96 | 7.96 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.24 | 0.24 | |
30113 | 住房公積金 | 9.55 | 9.55 | |
30114 | 醫療費 | 1.44 | 1.44 | |
302 | 商品和服務支出 | 33.74 | 0.96 | 32.78 |
30201 | 辦公費 | 10.00 | 10.00 | |
30205 | 水費 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 電費 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅費 | 7.00 | 7.00 | |
30217 | 公務接待費 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 勞務費 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工會經費 | 5.59 | 5.59 | |
30229 | 福利費 | 3.39 | 3.39 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.26 | 0.96 | 0.30 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.50 | 2.50 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.30 | 2.30 |
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
1.00 | 1.00 |
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 212.17 | 合計 | 212.17 |
一般公共預算資金 | 212.17 | 科學技術支出 | 160.38 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 32.84 | |
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 9.40 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 9.55 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 212.17 | 212.17 | |||||||||
206 | 科學技術支出 | 160.38 | 160.38 | ||||||||
20601 | 科學技術管理事務 | 160.38 | 160.38 | ||||||||
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 160.38 | 160.38 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 32.84 | 32.84 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.84 | 32.84 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.40 | 9.40 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 7.96 | 7.96 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 9.55 | 9.55 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 212.17 | 212.17 | ||
206 | 科學技術支出 | 160.38 | 160.38 | |
20601 | 科學技術管理事務 | 160.38 | 160.38 | |
2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 160.38 | 160.38 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 32.84 | 32.84 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 32.84 | 32.84 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 9.40 | 9.40 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.40 | 9.40 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 7.96 | 7.96 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 9.55 | 9.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.55 | 9.55 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.55 | 9.55 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | 無 | ||||||||||
表十 | ||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 120002-重慶市大足區科技創新服務中心 | 部門支出預算數 | 212.17 | |||||
當年整體績效目標 | 新建“企業創新激勵一件事”數字化應用。建設1個市級新型研發機構10萬元,代償補充知識價值信用擔保資金。組織有關單位、企業開展“企業創新激勵一件事”應用實操培訓;開展應用全市復制推廣到各區縣試點的業務培訓。選派科技特派員、培育技術經理人。組織開展市、區兩級科普講解大賽,科技政策、科技小知識、科技手冊、科技宣傳品、大足科科抖音號、科技視頻拍攝,直播宣傳、文明實踐科技宣講、青少年科普培訓、科技三下鄉、科技夏令營等科普宣傳活動等。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
成本指標 | 經濟成本指標 | 經濟成本指標 | 20 | 萬元 | = | 212 | 是 | |
產出指標 | 成本指標 | 成本指標 | 25 | 萬元 | = | 212 | 是 | |
產出指標 | 時效指標 | 時效指標 | 10 | 年 | = | 2025 | 是 | |
效益指標 | 生態效益指標 | 生態效益指標 | 5 | 個 | ≥ | 3 | 否 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 5 | 個 | ≥ | 52 | 否 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度指標 | 10 | 個 | ≥ | 90 | 是 | |
效益指標 | 可持續影響指標 | 可持續影響指標 | 5 | 個 | ≥ | 28 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 數量指標 | 10 | 戶 | ≥ | 95 | 是 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 社會效益指標 | 5 | 定性 | 明顯改善 | 否 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經濟效益指標 | 5 | 定性 | 有所增加 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
單位:重慶市大足區科技創新服務中心 | 單位:萬元 | |||||||||||
項目名稱 | 無 | 業務主管部門 | ||||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | |||||||||||
當年預算(萬元) | 本級安排(萬元) | |||||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | ||||||||||||
立項依據 | ||||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
(此件公開發布)