[ 索引號 ] | 11500111MB16019912/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 信訪 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大足區(qū)信訪辦 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB16019912/2025-00004 |
[ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 信訪 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 大足區(qū)信訪辦 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 2025年部門預(yù)算情況說明
?重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級)
?2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。重慶市大足區(qū)信訪辦公室是負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的行政機(jī)構(gòu),為重慶市大足區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):一是負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府的來信來電和網(wǎng)上投訴,接待群眾來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題。二是承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實情況;向鎮(zhèn)(街)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。三是協(xié)調(diào)處理我區(qū)“三跨三分離”重要信訪事項;協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪。四是綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,推動上級關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實;指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)、部門信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)、推廣各鎮(zhèn)(街)、各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。五是負(fù)責(zé)重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)、審查、備案,矛盾糾紛排查化解,預(yù)防信訪問題轉(zhuǎn)化為群體性事件等工作。六是負(fù)責(zé)信訪工作隊伍建設(shè)工作,組織信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)檢查鎮(zhèn)(街)和部門信訪投訴工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。七是負(fù)責(zé)對信訪信息進(jìn)行篩選、上報和反饋工作,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。八是負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民群眾建議。九是完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查復(fù)查科三個科室;下設(shè)“重慶市大足區(qū)信訪接待中心”一個事業(yè)單位(未獨立核算),事業(yè)單位內(nèi)設(shè)辦信科、接訪科、群眾工作科三個科室。重慶市大足區(qū)信訪工作聯(lián)席會議辦公室、重慶市大足區(qū)人民建議征集工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)信訪辦,負(fù)責(zé)處理日常工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款385.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入 0萬元。收入較去年增加23.69萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出;人員調(diào)入本單位和政策調(diào)整等原因相應(yīng)增加了社保繳費(fèi)支出,經(jīng)費(fèi)撥款增加23.69萬元,主要是用于原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心相關(guān)工作支出和政策調(diào)整人員社保繳費(fèi)支出。項目經(jīng)費(fèi)撥款與2024年預(yù)算持平。
???(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:一般公共服務(wù)支出312.83萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 44.92萬元,衛(wèi)生健康支出12.70萬元,住房保障支出15.44萬元。支出較去年增加23.69萬元,主要是基本支出增加23.69萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出;人員調(diào)入本單位和政策調(diào)整等原因相應(yīng)增加了社保繳費(fèi)支出,經(jīng)費(fèi)撥款增加23.69萬元,主要是用于原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心相關(guān)工作支出和政策調(diào)整人員社保繳費(fèi)支出。項目經(jīng)費(fèi)撥款與2024年預(yù)算持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入385.89萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出385.89萬元。其中:基本支出255.89萬元,比2023年增加23.69萬元,主要原因是人員調(diào)入本單位,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出?130?萬元,與2024年持平,主要原因是貫徹落實過緊日子要求,嚴(yán)格控制項目經(jīng)費(fèi)支出。主要用于信訪接待大廳及設(shè)備運(yùn)行維護(hù),辦理群眾來信來訪中反映的信訪問題,領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定等重點工作。
2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.98?萬元,比2024年減少0.22萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用 ?0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是厲行節(jié)約,有效控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)一壓減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi) ?0?萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.14萬元,比上年增加4.1萬元,主要原因為人員調(diào)入本單位,相應(yīng)增加了日常公用經(jīng)費(fèi)定額預(yù)算等;因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11萬元:政府采購貨物預(yù)算6.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.66萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11萬元:政府采購貨物預(yù)算6.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.66萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款130萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳立,聯(lián)系電話:023-43722138)
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 385.89 | 一、本年支出 | 385.89 | 385.89 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 385.89 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.83 | 312.83 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.92 | 44.92 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.70 | 12.70 | |||
住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計 | 385.89 | 支出合計 | 385.89 | 385.89 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 385.89 | 255.89 | 130.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.83 | 182.83 | 130.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.37 | 0.37 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.37 | 0.37 | |
20140 | 信訪事務(wù) | 312.46 | 182.46 | 130.00 |
2014001 | 行政運(yùn)行 | 182.46 | 182.46 | |
2014099 | 其他信訪事務(wù)支出 | 130.00 | 130.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.92 | 44.92 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 44.92 | 44.92 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 18.28 | 18.28 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.14 | 9.14 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.50 | 17.50 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.70 | 12.70 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.70 | 12.70 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.42 | 11.42 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.44 | 15.44 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計 | 255.89 | 222.75 | 33.14 | |
301 | 工資福利支出 | 194.66 | 194.66 | |
30101 | 基本工資 | 41.77 | 41.77 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 39.60 | 39.60 | |
30103 | 獎金 | 57.36 | 57.36 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 18.28 | 18.28 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 9.14 | 9.14 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 11.42 | 11.42 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.37 | 0.37 | |
30113 | 住房公積金 | 15.44 | 15.44 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.28 | 1.28 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 42.48 | 9.33 | 33.14 |
30201 | 辦公費(fèi) | 18.92 | 18.92 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.68 | 0.68 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.70 | 1.70 | |
30229 | 福利費(fèi) | 2.55 | 2.55 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.30 | 3.30 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 7.80 | 7.80 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.53 | 1.53 | 6.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 18.76 | 18.76 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1.26 | 1.26 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.40 | 1.40 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 16.10 | 16.10 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
3.98 | 3.30 | 3.30 | 0.68 |
?
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
部門收支總表 | |||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
合計 | 385.89 | 合計 | 385.89 |
一般公共預(yù)算資金 | 385.89 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.83 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.92 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.70 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 15.44 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金? |
部門收入總表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 385.89 | 385.89 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.83 | 312.83 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.37 | 0.37 | ||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
20140 | 信訪事務(wù) | 312.46 | 312.46 | ||||||||
2014001 | 行政運(yùn)行 | 182.46 | 182.46 | ||||||||
2014099 | 其他信訪事務(wù)支出 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.92 | 44.92 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 44.92 | 44.92 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 18.28 | 18.28 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.14 | 9.14 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.70 | 12.70 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.70 | 12.70 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.42 | 11.42 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 15.44 | 15.44 | ||||||||
部門支出總表 | ||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 385.89 | 255.89 | 130.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 312.83 | 182.83 | 130.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 0.37 | 0.37 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 0.37 | 0.37 | |
20140 | 信訪事務(wù) | 312.46 | 182.46 | 130.00 |
2014001 | 行政運(yùn)行 | 182.46 | 182.46 | |
2014099 | 其他信訪事務(wù)支出 | 130.00 | 130.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 44.92 | 44.92 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 44.92 | 44.92 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 18.28 | 18.28 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 9.14 | 9.14 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.50 | 17.50 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.70 | 12.70 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.70 | 12.70 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.42 | 11.42 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 15.44 | 15.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.44 | 15.44 | |
2210201 | 住房公積金 | 15.44 | 15.44 |
政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
合計 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
A | 貨物 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
C | 服務(wù) | 4.66 | 4.66 |
部門(單位)整體績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 部門支出預(yù)算數(shù) | 385.89 | |||||
當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 堅持“事要解決”的工作原則,進(jìn)一步強(qiáng)化信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議綜合協(xié)調(diào)、組織推動、督導(dǎo)落實等職能作用,深入扎實地組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作,匯集反映社情民意、暢通訴求表達(dá)渠道,排查化解矛盾糾紛,推動更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題,努力把矛盾隱患化解在初始和基層。;負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾排查化解工作,分析、反映、通報重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險隱患,實施全區(qū)重大決策事項穩(wěn)定風(fēng)險評估工作,承擔(dān)信訪重點人員管理服務(wù)、預(yù)防信訪問題轉(zhuǎn)化為群體性事件等工作,負(fù)責(zé)全區(qū)到市進(jìn)京人員的勸返處置工作,統(tǒng)籌重大活動期間的信訪穩(wěn)定工作。 | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 解決特殊疑難信訪問題 | 15 | 件 | ≥ | 2 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 化解上級交辦信訪事項 | 15 | 件 | 定性 | 及時化解 | 是 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | 5 | % | ≤ | 10 | 是 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 預(yù)算完成率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 政府采購執(zhí)行率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 信訪事項群眾滿意率 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 信訪事項按期辦結(jié)率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 信訪事項及時受理率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 勸返處置到市進(jìn)京人員 | 15 | 人次 | 定性 | 及時處置 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 治理重復(fù)進(jìn)京 | 10 | 人次 | 定性 | 持續(xù)下降 | 是 |
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000137092-解決特殊疑難信訪問題專項經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)信訪辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 110.00 | 本級安排(萬元) | 100.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | 10.00 | |||||||||||
項目概述 | 建立解決特殊疑難信訪問題專項資金,旨在積極推動解決長期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題,特別是對事關(guān)民生的“無頭案、骨頭案、釘子案”等特殊疑難信訪個案實施適度救助。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 渝財行〔2011〕8號、財政辦件〔2019〕97號和大足信聯(lián)發(fā)〔2020〕5號等文件立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 建立解決特殊疑難信訪問題專項資金,旨在積極推動解決長期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題,特別是對事關(guān)民生的“無頭案、骨頭案、釘子案”等特殊疑難信訪個案實施適度救助。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 被服務(wù)對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項目資金 | 10 | 萬元 | ≤ | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 化解特殊疑難信訪問題個數(shù) | 20 | 個 | ≥ | 3 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目建設(shè)時間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目完成質(zhì)量 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 是 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會發(fā)展穩(wěn)定大局 | 20 | 定性 | 持續(xù)向好 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000137117-信訪接待大廳及辦公樓運(yùn)行管理維護(hù)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)信訪辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 15.00 | 本級安排(萬元) | 15.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 區(qū)信訪接待大廳和領(lǐng)導(dǎo)接訪室、視頻接訪室等功能室以及視頻會議接訪系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、聲控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、安檢設(shè)備、座椅等設(shè)施設(shè)備和辦公場所日常運(yùn)行管理維護(hù)等,保障信訪接待大廳及辦公樓正常運(yùn)作。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)渝委發(fā)〔2011〕8號、渝委辦發(fā)〔2018〕27號、渝信聯(lián)發(fā)〔2020〕1號、渝信辦〔2020〕22號等文件立項 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 區(qū)信訪接待接訪大廳和領(lǐng)導(dǎo)接訪室、視頻接訪室等功能室以及視頻會議接訪系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、聲控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、安檢設(shè)備、座椅等設(shè)施設(shè)備和辦公場所日常運(yùn)行管理維護(hù)等,保障信訪接待大廳及辦公樓正常運(yùn)作。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目建設(shè)時間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目完成質(zhì)量 | 20 | 定性 | 優(yōu) | 是 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 單個設(shè)施設(shè)備維護(hù)天數(shù) | 20 | 天 | ≤ | 5 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 項目資金 | 10 | 萬元 | ≤ | 15 | 否 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 大廳設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003403803-信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市大足區(qū)信訪辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 5.00 | 本級安排(萬元) | 5.00 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 設(shè)立信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心,點對點對接上級調(diào)度指令的接收、處置和反饋工作,集中調(diào)度處置全區(qū)涉訪不穩(wěn)定情況,切實維護(hù)全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。 | |||||||||||
立項依據(jù) | 根據(jù)渝信聯(lián)辦〔2022〕13號、大足信聯(lián)〔2020〕1號等文件立項。 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 設(shè)立信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心,點對點對接上級調(diào)度指令的接收、處置和反饋工作,集中調(diào)度處置全區(qū)涉訪不穩(wěn)定情況,切實維護(hù)全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社會發(fā)展穩(wěn)定大局 | 20 | 定性 | 積極向好 | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項目完成質(zhì)量 | 10 | 定性 | 優(yōu) | 否 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目完成時間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項目資金成本 | 10 | 萬元 | ≤ | 10 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 效果指標(biāo) | 調(diào)度指令處置反饋率 | 20 | % | = | 100 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 調(diào)度系統(tǒng)穩(wěn)定率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 |