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[ 索引號 ] 11500111MB16019912/2025-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 信訪 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)信訪辦 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-20
[ 成文日期 ] 2025-02-20 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 11500111MB16019912/2025-00004
[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 信訪
[ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 大足區(qū)信訪辦
[ 發(fā)布日期 ] 2025-02-20
[ 成文日期 ] 2025-02-20
[ 有效性 ]

重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 2025年部門預(yù)算情況說明

?

重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級)

?2025年部門預(yù)算情況說明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。重慶市大足區(qū)信訪辦公室是負(fù)責(zé)全區(qū)信訪工作的行政機(jī)構(gòu),為重慶市大足區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé):一是負(fù)責(zé)處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道給區(qū)委、區(qū)政府的來信來電和網(wǎng)上投訴,接待群眾來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題。二是承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實情況;向鎮(zhèn)(街)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。三是協(xié)調(diào)處理我區(qū)“三跨三分離”重要信訪事項;協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪。四是綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)信訪工作,推動上級關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實;指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)、部門信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)、推廣各鎮(zhèn)(街)、各部門信訪工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。五是負(fù)責(zé)重大決策事項社會穩(wěn)定風(fēng)險評估指導(dǎo)、審查、備案,矛盾糾紛排查化解,預(yù)防信訪問題轉(zhuǎn)化為群體性事件等工作。六是負(fù)責(zé)信訪工作隊伍建設(shè)工作,組織信訪干部的培訓(xùn);指導(dǎo)檢查鎮(zhèn)(街)和部門信訪投訴工作和信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。七是負(fù)責(zé)對信訪信息進(jìn)行篩選、上報和反饋工作,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。八是負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民群眾建議。九是完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成。區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查復(fù)查科三個科室;下設(shè)“重慶市大足區(qū)信訪接待中心”一個事業(yè)單位(未獨立核算),事業(yè)單位內(nèi)設(shè)辦信科、接訪科、群眾工作科三個科室。重慶市大足區(qū)信訪工作聯(lián)席會議辦公室、重慶市大足區(qū)人民建議征集工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)信訪辦,負(fù)責(zé)處理日常工作

二、部門收支總體情況

一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款385.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入 0萬元。收入較去年增加23.69萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出;人員調(diào)入本單位和政策調(diào)整等原因相應(yīng)增加了社保繳費(fèi)支出,經(jīng)費(fèi)撥款增加23.69萬元,主要是用于原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心相關(guān)工作支出和政策調(diào)整人員社保繳費(fèi)支出。項目經(jīng)費(fèi)撥款與2024年預(yù)算持平。

???(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:一般公共服務(wù)支出312.83萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業(yè)支出 44.92萬元,衛(wèi)生健康支出12.70萬元,住房保障支出15.44萬元。支出較去年增加23.69萬元,主要是基本支出增加23.69萬元,主要是因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出;人員調(diào)入本單位和政策調(diào)整等原因相應(yīng)增加了社保繳費(fèi)支出,經(jīng)費(fèi)撥款增加23.69萬元,主要是用于原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心相關(guān)工作支出和政策調(diào)整人員社保繳費(fèi)支出。項目經(jīng)費(fèi)撥款與2024年預(yù)算持平。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入385.89萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出385.89萬元。其中:基本支出255.89萬元,比2023年增加23.69萬元,主要原因是人員調(diào)入本單位,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出?130?萬元,與2024年持平,主要原因是貫徹落實過緊日子要求,嚴(yán)格控制項目經(jīng)費(fèi)支出。主要用于信訪接待大廳及設(shè)備運(yùn)行維護(hù),辦理群眾來信來訪中反映的信訪問題,領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定等重點工作。

2025年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.98?萬元,比2024年減少0.22萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用 ?0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用支出;公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是厲行節(jié)約,有效控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.3萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)一壓減了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi) ?0?萬元,2024持平,主要原因是本單位無公務(wù)車購置費(fèi)用支出

五、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.14萬元,比上年增加4.1萬元,主要原因為人員調(diào)入本單位,相應(yīng)增加了日常公用經(jīng)費(fèi)定額預(yù)算等;因為機(jī)構(gòu)改革原因,原經(jīng)開區(qū)信訪接待中心工作職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)到大足區(qū)信訪接中心,相應(yīng)增加了工作支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額11萬元:政府采購貨物預(yù)算6.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.66萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購11萬元:政府采購貨物預(yù)算6.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.66萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款130萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(部門預(yù)算公開聯(lián)系人陳立聯(lián)系電話023-43722138)

財政撥款收支總表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算 國有資本經(jīng)營預(yù)算
一、本年收入 385.89 一、本年支出 385.89 385.89

一般公共預(yù)算資金 385.89 一般公共服務(wù)支出 312.83 312.83

政府性基金預(yù)算資金
社會保障和就業(yè)支出 44.92 44.92

國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 12.70 12.70



住房保障支出 15.44 15.44








二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年



一般公共預(yù)算撥款





政府性基金預(yù)算撥款





國有資本經(jīng)營收入












收入合計 385.89 支出合計 385.89 385.89


一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
功能分類科目 2025年預(yù)算數(shù)
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出? 項目支出?
合計 385.89 255.89 130.00
201 一般公共服務(wù)支出 312.83 182.83 130.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.37 0.37
2010301 行政運(yùn)行 0.37 0.37
20140 信訪事務(wù) 312.46 182.46 130.00
2014001 行政運(yùn)行 182.46 182.46
2014099 其他信訪事務(wù)支出 130.00
130.00
208 社會保障和就業(yè)支出 44.92 44.92
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 44.92 44.92
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 18.28 18.28
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 9.14 9.14
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 17.50 17.50
210 衛(wèi)生健康支出 12.70 12.70
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.70 12.70
2101101 行政單位醫(yī)療 11.42 11.42
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.28 1.28
221 住房保障支出 15.44 15.44
22102 住房改革支出 15.44 15.44
2210201 住房公積金 15.44 15.44

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目 2025年基本支出
科目編碼 科目名稱 總計 人員經(jīng)費(fèi) 日常公用經(jīng)費(fèi)
合計 255.89 222.75 33.14
301 工資福利支出 194.66 194.66
30101 基本工資 41.77 41.77
30102 津貼補(bǔ)貼 39.60 39.60
30103 獎金 57.36 57.36
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 18.28 18.28
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 9.14 9.14
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 11.42 11.42
30112 其他社會保障繳費(fèi) 0.37 0.37
30113 住房公積金 15.44 15.44
30114 醫(yī)療費(fèi) 1.28 1.28
302 商品和服務(wù)支出 42.48 9.33 33.14
30201 辦公費(fèi) 18.92
18.92
30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.68
0.68
30228 工會經(jīng)費(fèi) 1.70
1.70
30229 福利費(fèi) 2.55
2.55
30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.30
3.30
30239 其他交通費(fèi)用 7.80 7.80
30299 其他商品和服務(wù)支出 7.53 1.53 6.00
303 對個人和家庭的補(bǔ)助 18.76 18.76
30305 生活補(bǔ)助 1.26 1.26
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 1.40 1.40
30399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 16.10 16.10


一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
2025年預(yù)算數(shù)
合計 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
3.98
3.30
3.30 0.68

?

政府性基金預(yù)算支出表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出
總計 基本支出? 項目支出?
合計

















(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。)

部門收支總表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
收入 支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
合計 385.89 合計 385.89
一般公共預(yù)算資金 385.89 一般公共服務(wù)支出 312.83
政府性基金預(yù)算資金
社會保障和就業(yè)支出 44.92
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金
衛(wèi)生健康支出 12.70
財政專戶管理資金
住房保障支出 15.44
事業(yè)收入資金


上級補(bǔ)助收入資金


附屬單位上繳收入資金?


事業(yè)單位經(jīng)營收入資金


其他收入資金?


部門收入總表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
科目 總計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
合計 385.89 385.89







201 一般公共服務(wù)支出 312.83 312.83







20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.37 0.37







2010301 行政運(yùn)行 0.37 0.37







20140 信訪事務(wù) 312.46 312.46







2014001 行政運(yùn)行 182.46 182.46







2014099 其他信訪事務(wù)支出 130.00 130.00







208 社會保障和就業(yè)支出 44.92 44.92







20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 44.92 44.92







2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 18.28 18.28







2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 9.14 9.14







2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 17.50 17.50







210 衛(wèi)生健康支出 12.70 12.70







21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.70 12.70







2101101 行政單位醫(yī)療 11.42 11.42







2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.28 1.28







221 住房保障支出 15.44 15.44







22102 住房改革支出 15.44 15.44







2210201 住房公積金 15.44 15.44































部門支出總表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 總計 基本支出 項目支出
合計 385.89 255.89 130.00
201 一般公共服務(wù)支出 312.83 182.83 130.00
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 0.37 0.37
2010301 行政運(yùn)行 0.37 0.37
20140 信訪事務(wù) 312.46 182.46 130.00
2014001 行政運(yùn)行 182.46 182.46
2014099 其他信訪事務(wù)支出 130.00
130.00
208 社會保障和就業(yè)支出 44.92 44.92
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 44.92 44.92
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 18.28 18.28
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 9.14 9.14
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 17.50 17.50
210 衛(wèi)生健康支出 12.70 12.70
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 12.70 12.70
2101101 行政單位醫(yī)療 11.42 11.42
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 1.28 1.28
221 住房保障支出 15.44 15.44
22102 住房改革支出 15.44 15.44
2210201 住房公積金 15.44 15.44
政府采購預(yù)算明細(xì)表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
項目編號 項目 總計 一般公共預(yù)算撥款收入 政府性基金預(yù)算撥款收入 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 財政專戶管理資金收入 事業(yè)收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入
合計 11.00 11.00







A 貨物 6.34 6.34







C 服務(wù) 4.66 4.66







部門(單位)整體績效目標(biāo)表
單位:重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
部門(單位)名稱 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 部門支出預(yù)算數(shù) 385.89
當(dāng)年整體績效目標(biāo) 堅持“事要解決”的工作原則,進(jìn)一步強(qiáng)化信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議綜合協(xié)調(diào)、組織推動、督導(dǎo)落實等職能作用,深入扎實地組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪群眾工作,匯集反映社情民意、暢通訴求表達(dá)渠道,排查化解矛盾糾紛,推動更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題,努力把矛盾隱患化解在初始和基層。;負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定矛盾排查化解工作,分析、反映、通報重大信訪穩(wěn)定風(fēng)險隱患,實施全區(qū)重大決策事項穩(wěn)定風(fēng)險評估工作,承擔(dān)信訪重點人員管理服務(wù)、預(yù)防信訪問題轉(zhuǎn)化為群體性事件等工作,負(fù)責(zé)全區(qū)到市進(jìn)京人員的勸返處置工作,統(tǒng)籌重大活動期間的信訪穩(wěn)定工作。
績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 計量單位 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)值 是否核心指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 解決特殊疑難信訪問題 15 2
產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 化解上級交辦信訪事項 15 定性 及時化解
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 5 % 10
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 預(yù)算完成率 5 % 90
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 政府采購執(zhí)行率 5 % 90
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 信訪事項群眾滿意率 10 % 80
產(chǎn)出指標(biāo) 效果指標(biāo) 信訪事項按期辦結(jié)率 10 % 100
產(chǎn)出指標(biāo) 效果指標(biāo) 信訪事項及時受理率 10 % 100
產(chǎn)出指標(biāo) 效果指標(biāo) 勸返處置到市進(jìn)京人員 15 人次 定性 及時處置
產(chǎn)出指標(biāo) 效果指標(biāo) 治理重復(fù)進(jìn)京 10 人次 定性 持續(xù)下降
2025年項目支出績效目標(biāo)表
編制單位: 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
項目名稱 50011122T000000137092-解決特殊疑難信訪問題專項經(jīng)費(fèi) 業(yè)務(wù)主管部門 重慶市大足區(qū)信訪辦公室
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 10 項目分類 一般性項目
當(dāng)年預(yù)算(萬元) 110.00 本級安排(萬元) 100.00
上級補(bǔ)助(萬元) 10.00
項目概述 建立解決特殊疑難信訪問題專項資金,旨在積極推動解決長期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題,特別是對事關(guān)民生的“無頭案、骨頭案、釘子案”等特殊疑難信訪個案實施適度救助。
立項依據(jù) 渝財行〔2011〕8號、財政辦件〔2019〕97號和大足信聯(lián)發(fā)〔2020〕5號等文件立項
當(dāng)年績效目標(biāo) 建立解決特殊疑難信訪問題專項資金,旨在積極推動解決長期積累、久拖未決、難以劃分責(zé)任主體的特殊疑難信訪問題,特別是對事關(guān)民生的“無頭案、骨頭案、釘子案”等特殊疑難信訪個案實施適度救助。
績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)? 指標(biāo)權(quán)重 計量單位 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)值 是否核心指標(biāo)
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 被服務(wù)對象滿意度 10 % 80
產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 項目資金 10 萬元 100
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 化解特殊疑難信訪問題個數(shù) 20 3
產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 項目建設(shè)時間 10 12
產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 項目完成質(zhì)量 20
定性 優(yōu)
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 社會發(fā)展穩(wěn)定大局 20
定性 持續(xù)向好
2025年項目支出績效目標(biāo)表
編制單位: 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
項目名稱 50011122T000000137117-信訪接待大廳及辦公樓運(yùn)行管理維護(hù)費(fèi) 業(yè)務(wù)主管部門 重慶市大足區(qū)信訪辦公室
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 10 項目分類 一般性項目
當(dāng)年預(yù)算(萬元) 15.00 本級安排(萬元) 15.00
上級補(bǔ)助(萬元)
項目概述 區(qū)信訪接待大廳和領(lǐng)導(dǎo)接訪室、視頻接訪室等功能室以及視頻會議接訪系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、聲控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、安檢設(shè)備、座椅等設(shè)施設(shè)備和辦公場所日常運(yùn)行管理維護(hù)等,保障信訪接待大廳及辦公樓正常運(yùn)作。
立項依據(jù) 根據(jù)渝委發(fā)〔2011〕8號、渝委辦發(fā)〔2018〕27號、渝信聯(lián)發(fā)〔2020〕1號、渝信辦〔2020〕22號等文件立項
當(dāng)年績效目標(biāo) 區(qū)信訪接待接訪大廳和領(lǐng)導(dǎo)接訪室、視頻接訪室等功能室以及視頻會議接訪系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、聲控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、多媒體系統(tǒng)、安檢設(shè)備、座椅等設(shè)施設(shè)備和辦公場所日常運(yùn)行管理維護(hù)等,保障信訪接待大廳及辦公樓正常運(yùn)作。
績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)? 指標(biāo)權(quán)重 計量單位 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)值 是否核心指標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 項目建設(shè)時間 10 12
產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 項目完成質(zhì)量 20
定性 優(yōu)
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 單個設(shè)施設(shè)備維護(hù)天數(shù) 20 5
產(chǎn)出指標(biāo) 成本指標(biāo) 項目資金 10 萬元 15
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 滿意度 10 % 80
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 大廳設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行率 20 % 80
2025年項目支出績效目標(biāo)表
編制單位: 114001-重慶市大足區(qū)信訪辦公室(本級) 單位:萬元
項目名稱 50011123T000003403803-信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 業(yè)務(wù)主管部門 重慶市大足區(qū)信訪辦公室
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 10 項目分類 一般性項目
當(dāng)年預(yù)算(萬元) 5.00 本級安排(萬元) 5.00
上級補(bǔ)助(萬元)
項目概述 設(shè)立信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心,點對點對接上級調(diào)度指令的接收、處置和反饋工作,集中調(diào)度處置全區(qū)涉訪不穩(wěn)定情況,切實維護(hù)全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
立項依據(jù) 根據(jù)渝信聯(lián)辦〔2022〕13號、大足信聯(lián)〔2020〕1號等文件立項。
當(dāng)年績效目標(biāo) 設(shè)立信訪穩(wěn)定聯(lián)合調(diào)度中心,點對點對接上級調(diào)度指令的接收、處置和反饋工作,集中調(diào)度處置全區(qū)涉訪不穩(wěn)定情況,切實維護(hù)全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。
績效指標(biāo) 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)? 指標(biāo)權(quán)重 計量單位 指標(biāo)性質(zhì) 指標(biāo)值 是否核心指標(biāo)
效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 社會發(fā)展穩(wěn)定大局 20
定性 積極向好
產(chǎn)出指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 項目完成質(zhì)量 10
定性 優(yōu)
產(chǎn)出指標(biāo) 時效指標(biāo) 項目完成時間 10 12
成本指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) 項目資金成本 10 萬元 10
產(chǎn)出指標(biāo) 效果指標(biāo) 調(diào)度指令處置反饋率 20 % 100
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 調(diào)度系統(tǒng)穩(wěn)定率 20 % 80


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