[ 索引號 ] | 11500111MB16019912/2025-00005 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 信訪 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區信訪辦 | [ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB16019912/2025-00005 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 信訪 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區信訪辦 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區信訪接待中心 2025年部門預算情況說明
?重慶市大足區信訪接待中心
?2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。重慶市大足區信訪接待中心為重慶市大足區信訪辦公室所屬事業單位,經費渠道為財政全額撥款,非獨立核算單位。大足區信訪接待中心宗旨:接待受理轄區內各類來信來訪。主要職責任務:一是處理群眾來信、接待群眾來訪。二是負責干部下訪群眾工作。三是承擔本級信訪信息系統的建設的組織協調、管理和維護工作。四是負責組織開展信訪信息調研,收集、分析、統計、報送、咨詢各類信訪信息,管理信息資料。五是負責人民建議征集工作。六是領導交辦的其他工作。
(二)單位構成。重慶市大足區信訪接待中心屬于未獨立核算的事業單位,內設辦信科、接訪科、群眾工作科三個科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數279.92萬元,其中:一般公共預算撥款279.92萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入0 萬元,其他收入 0萬元。收入較去年增加27.49萬元,主要是人員調入增加和政策調整原因等相應增加了社保繳費支出,主要用于保障增加在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目經費撥款比2024年增加10萬元,主要是用于開展群眾工作相關費用支出。機構改革原因,原經開區信訪接待中心工作職能職責劃轉到大足區信訪接中心,相應增加了工作支出。
????(二)支出預算:2025年年初預算數279.92萬元,其中:一般公共服務支出279.92萬元,教育支出0 萬元,社會保障和就業支出31.67萬元,衛生健康支出9.6萬元,住房保障支出9.59萬元。支出較去年增加27.49萬元,主要是人員調入增加和政策調整原因等相應增加了社保繳費支出,主要用于保障增加在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目經費撥款比2024年增加10萬元,主要是用于開展群眾工作相關費用支出。機構改革原因,原經開區信訪接待中心工作職能職責劃轉到大足區信訪接中心,相應增加了工作支出。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入279.92萬元,一般公共預算財政撥款支出279.92萬元。其中:基本支出219.92萬元,比2024年增加17.49萬元,主要原因是人員增加和政策調整原因等,主要用于保障增加在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出60萬元,比2024年增加10萬元,主要用于開展群眾工作相關費用支出,辦理群眾來信來訪中反映的信訪問題,領導干部接訪下訪等重點工作,維護社會和諧穩定等重點工作。機構改革原因,原經開區信訪接待中心工作職能職責劃轉到大足區信訪接中心,相應增加了工作支出。
2025年本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
重慶市大足區信訪接待中心屬于未獨立核算辦公的事業單位,2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無因公出國(境)費用支出;公務接待費0萬元,與2024年持平,主要原因是厲行節約,有效控制公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平,主要原因是嚴格執行公務用車管理有關規定,厲行節約,無公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0萬元,與2024年持平,主要原因是本單位無公務車購置費用支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款60萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:陳立,聯系電話:023-43722138)??
財政撥款收支總表 | ||||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 279.92 | 一、本年支出 | 279.92 | 279.92 | ||
一般公共預算資金 | 279.92 | 一般公共服務支出 | 229.06 | 229.06 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 31.67 | 31.67 | |||
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 9.60 | 9.60 | |||
住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 279.92 | 支出合計 | 279.92 | 279.92 |
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 279.92 | 219.92 | 60.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 229.06 | 169.06 | 60.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.24 | 0.24 | |
2010350 | 事業運行 | 0.24 | 0.24 | |
20140 | 信訪事務 | 228.82 | 168.82 | 60.00 |
2014050 | 事業運行 | 168.82 | 168.82 | |
2014099 | 其他信訪事務支出 | 60.00 | 60.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 31.67 | 31.67 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 31.67 | 31.67 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 21.11 | 21.11 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.56 | 10.56 | |
210 | 衛生健康支出 | 9.60 | 9.60 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.60 | 9.60 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 8.00 | 8.00 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.60 | 1.60 | |
221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.59 | 9.59 |
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 219.92 | 183.92 | 36.00 | |
301 | 工資福利支出 | 183.06 | 183.06 | |
30101 | 基本工資 | 43.26 | 43.26 | |
30102 | 津貼補貼 | 1.55 | 1.55 | |
30107 | 績效工資 | 87.15 | 87.15 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 21.11 | 21.11 | |
30109 | 職業年金繳費 | 10.56 | 10.56 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 8.00 | 8.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.24 | 0.24 | |
30113 | 住房公積金 | 9.59 | 9.59 | |
30114 | 醫療費 | 1.60 | 1.60 | |
302 | 商品和服務支出 | 36.86 | 0.86 | 36.00 |
30201 | 辦公費 | 32.00 | 32.00 | |
30228 | 工會經費 | 1.60 | 1.60 | |
30229 | 福利費 | 2.40 | 2.40 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.86 | 0.86 |
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
政府性基金預算支出表 | ||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) |
部門收支總表 | |||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 279.92 | 合計 | 279.92 |
一般公共預算資金 | 279.92 | 一般公共服務支出 | 229.06 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 31.67 | |
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 9.60 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 9.59 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
部門收入總表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 279.92 | 279.92 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 229.06 | 229.06 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2010350 | 事業運行 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20140 | 信訪事務 | 228.82 | 228.82 | ||||||||
2014050 | 事業運行 | 168.82 | 168.82 | ||||||||
2014099 | 其他信訪事務支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 31.67 | 31.67 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 31.67 | 31.67 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 21.11 | 21.11 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.56 | 10.56 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.60 | 9.60 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 9.59 | 9.59 |
部門支出總表 | ||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 279.92 | 219.92 | 60.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 229.06 | 169.06 | 60.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 0.24 | 0.24 | |
2010350 | 事業運行 | 0.24 | 0.24 | |
20140 | 信訪事務 | 228.82 | 168.82 | 60.00 |
2014050 | 事業運行 | 168.82 | 168.82 | |
2014099 | 其他信訪事務支出 | 60.00 | 60.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 31.67 | 31.67 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 31.67 | 31.67 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 21.11 | 21.11 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.56 | 10.56 | |
210 | 衛生健康支出 | 9.60 | 9.60 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 9.60 | 9.60 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 8.00 | 8.00 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.60 | 1.60 | |
221 | 住房保障支出 | 9.59 | 9.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.59 | 9.59 | |
2210201 | 住房公積金 | 9.59 | 9.59 |
政府采購預算明細表 | |||||||||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
C | 服務 | 5.00 | 5.00 |
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
單位:重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 114002-重慶市大足區信訪接待中心 | 部門支出預算數 | 279.92 | |||||
當年整體績效目標 | 堅持“事要解決”的工作原則,進一步強化信訪工作(群眾工作)聯席會議綜合協調、組織推動、督導落實等職能作用,深入扎實地組織開展領導干部接訪下訪群眾工作,匯集反映社情民意、暢通訴求表達渠道,排查化解矛盾糾紛,推動更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題,努力把矛盾隱患化解在初始和基層。;負責信訪穩定矛盾排查化解工作,分析、反映、通報重大信訪穩定風險隱患,實施全區重大決策事項穩定風險評估工作,承擔信訪重點人員管理服務、預防信訪問題轉化為群體性事件等工作,負責全區到市進京人員的勸返處置工作,統籌重大活動期間的信訪穩定工作。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 解決特殊疑難信訪問題 | 15 | 件 | ≥ | 2 | 是 | |
產出指標 | 時效指標 | 化解上級交辦信訪事項 | 15 | 件 | 定性 | 及時化解 | 是 | |
成本指標 | 經濟成本指標 | “三公”經費變動率 | 5 | % | ≤ | 10 | 是 | |
成本指標 | 經濟成本指標 | 預算完成率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
成本指標 | 經濟成本指標 | 政府采購執行率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 信訪事項群眾滿意率 | 10 | % | ≥ | 80 | 是 | |
產出指標 | 效果指標 | 信訪事項按期辦結率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
產出指標 | 效果指標 | 信訪事項及時受理率 | 10 | % | = | 100 | 是 | |
產出指標 | 效果指標 | 勸返處置到市進京人員 | 15 | 人次 | 定性 | 及時處置 | 是 | |
產出指標 | 效果指標 | 治理重復進京 | 10 | 人次 | 定性 | 持續下降 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 114002-重慶市大足區信訪接待中心 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011121T000000053113-群眾工作專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區信訪辦公室 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 60.00 | 本級安排(萬元) | 60.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 堅持“事要解決”的工作原則,進一步強化信訪工作(群眾工作)聯席會議綜合協調、組織推動、督導落實等職能作用,深入扎實地組織開展領導干部接訪下訪群眾工作,匯集反映社情民意、暢通訴求表達渠道,排查化解矛盾糾紛,推動更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題,努力把矛盾隱患化解在初始和基層。2025年度內,嚴格按計劃執行預算,推動化解一批群眾合理訴求,實現中央和市級交辦信訪案件辦結率達到80以上%,不斷厚植黨執政的政治基礎和群眾基礎。 | |||||||||||
立項依據 | 根據渝委發〔2011〕8號、渝委辦發〔2018〕27號、渝信聯發〔2020〕1號、渝信聯發〔2011〕5號、大足信聯發〔2017〕1號等文件立項。 | |||||||||||
當年績效目標 | 堅持“事要解決”的工作原則,進一步強化信訪工作(群眾工作)聯席會議綜合協調、組織推動、督導落實等職能作用,深入扎實地組織開展領導干部接訪下訪群眾工作,匯集反映社情民意、暢通訴求表達渠道,排查化解矛盾糾紛,推動更多地解決老問題、更好地解決新問題、更快地解決小問題,努力把矛盾隱患化解在初始和基層,及時處置影響社會信訪秩序和社會穩定的各類事件,切實維護正常信訪秩序。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 交辦信訪事項按期辦結率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾合法權益維護 | 20 | 定性 | 及時有效 | 是 | ||||||
產出指標 | 時效指標 | 項目建設時間 | 10 | 月 | ≤ | 12 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 項目完成質量 | 20 | 定性 | 優 | 是 | ||||||
產出指標 | 成本指標 | 項目資金 | 10 | 萬元 | ≤ | 100 | 否 |