[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區政府外辦 | [ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00002 |
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[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區政府外辦 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區人民政府外事辦公室2025年部門預算公開
?重慶市大足區人民政府外事辦公室
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.重慶市大足區人民政府外事辦公室機構職能職責:
(1)貫徹執行黨和國家外事、港澳方針政策、法律法規以及市委、市政府關于外事、港澳工作的決策部署,遵守市外辦研究起草的本市相關地方性法規、規章草案和政策,并執行。
(2)配合本市對外交往合作總體規劃,負責本區與國(境)外地區、國家及區域性國際組織的交往與聯系,協助推動科技、文化等方面的交流與合作。
(3)負責重要外賓及港澳有關人士來訪或進行公務活動的接待工作。統籌安排、協調區領導外事活動。
(4)負責審核、審批和辦理本區因公出國(境)任務和邀請國(境)外人員來訪有關事宜。
(5)推動本區與港澳地區的科技、文化、人才引進的合作與交流。
(6)按市外辦要求完成友好城市工作;配合市外辦策劃的各種外事相關活動。
(7)負責單位組織黨建及其他相關工作。
(8)完成市委、市政府、市外辦、區委、區政府交辦的其他任務。
2.重慶市大足區外事服務中心機構職能職責:
(1)承擔組織、指導、協調全區對外交流合作;
(2)承擔全區重大涉外活動的禮賓禮儀,以及英、日、法、德等主要語種的翻譯服務;
(3)承擔全區海外安全、領事保護等外事宣傳以及涉外工作人員的培訓工作;
(4)協助重慶市大足區人民政府外事辦公室做好來足訪問的重要外賓接待工作,以及在足外國人服務工作;
(5)協助重慶市大足區人民政府外事辦公室開展海外領事保護工作;
(6)完成主管部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構成。重慶市大足區人民政府外事辦公室(一級預算單位);部門包括兩個二級預算單位,分別是:行政單位重慶市大足區人民政府外事辦公室(本級),公益一類事業單位重慶市大足區外事服務中心。行政單位重慶市大足區人民政府外事辦公室內設秘書科、外事科兩個科室,承擔區委外事委、區政府外辦相關工作任務。正科級公益一類事業單位重慶市大足區外事服務中心,有事業編制4名,設主任1名,經批準可使用編制3名。目前部門共有工作人員10人,在編人員8名,派遣人員1名和志愿者1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數417.85萬元,其中:一般公共預算撥款417.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加35.16萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加35.16萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數417.85萬元,其中:一般公共服務支出350.31萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出34.89萬元,衛生健康支出14.94萬元,住房保障支出17.71萬元。支出較去年增加35.16萬元,主要是基本支出增加35.16萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入417.85萬元,一般公共預算財政撥款支出417.85萬元,比2024年增加35.16萬元。其中:基本支出269.85萬元,比2024年增加35.16萬元,主要原因是本級行政單位增加在編在崗人員1名,基本支出主要用于保障區政府外辦及區外事服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出148萬元,比2024年增加0萬元,項目資金主要用于外事接待、涉外活動開展、因公出訪、招商引資、宣傳培訓等重點工作。
2025年本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、 “三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算98.6萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用92萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年按照區委、區政府安排本部門與2024年一樣統籌管理大足區外事專項經費;公務接待費6.6萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是雖然預計2025年到訪人數有增加的趨勢,但在厲行節約壓減支出的前提下不增加部門公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元,與2024年比無增減,主要原因是我單位2025年與2024年均未有公務車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費26.44萬元,比上年增加4.37萬元,主要原因為本級行政單位增加在編在崗人員1名,相應的機關運行費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.99萬元:政府采購貨物預算0.99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0.99萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款148萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:姜滟,聯系方式:023-81090002)
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