[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00004 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區政府外辦 | [ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB1582591X/2025-00004 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區政府外辦 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-20 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-20 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區外事服務中心2025年單位預算公開
?重慶市大足區外事服務中心
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.承擔組織、指導、協調全區對外交流合作;
2.承擔全區重大涉外活動的禮賓禮儀,以及英、日、法、德等主要語種的翻譯服務;
3.承擔全區海外安全、領事保護等外事宣傳以及涉外工作人員的培訓工作;
4.協助重慶市大足區人民政府外事辦公室做好來足訪問的重要外賓接待工作,以及在足外國人服務工作;
5.協助重慶市大足區人民政府外事辦公室開展海外領事保護工作;
6.完成主管部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構成。重慶市大足區外事服務中心(二級預算單位)
正科級公益一類事業單位,有事業編制4名,設主任1名,經批準可使用編制3名,目前單位實有在編工作在崗工作人員2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數42.53萬元,其中:一般公共預算撥款42.53萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3.31萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加3.31萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數42.53萬元,其中:一般公共服務支出32.80萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出6.10萬元,衛生健康支出1.82萬元,住房保障支出1.80萬元。支出較去年增加3.31萬元,主要是基本支出增加3.31萬元,項目支出增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入42.53萬元,一般公共預算財政撥款支出42.53萬元,比2024年增加3.31萬元。其中:基本支出42.53萬元,比2024年增加3.31萬元,主要原因是社會保障和就業支出的基數調整此項支出比去年大幅度增加,主要用于保障區外事服務中心在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位為二級事業單位,項目統一預算在上級主管單位。
區外事服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2024年、2025年本單位均未預算因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2024年、2025年本單位均未預算公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置費0萬元,與2024年比無增減,主要原因是我單位2025年與2024年均未有公務車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:姜滟,聯系方式:023-81090002)
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