[ 索引號 ] | 11500111MB16023021/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)招商投資局 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111MB16023021/2025-00004 |
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[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 大足區(qū)招商投資局 |
[ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區(qū)招商投資促進局2025年部門預(yù)算情況說明
?重慶市大足區(qū)招商投資促進局
2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策及法律、法規(guī)、規(guī)章。負責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作;負責(zé)組織研究國(境)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策;負責(zé)擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策及措施并組織實施;負責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施;建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫,統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目;負責(zé)招商投資促進的對外宣傳推介工作,宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點招商項目。
(二)單位構(gòu)成。重慶市大足區(qū)招商投資促進局;重慶市大足區(qū)招商服務(wù)中心(二級單位)
重慶市大足區(qū)招商投資促進局是區(qū)政府工作部門,為正處級。重慶市大足區(qū)招商投資促進局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、綜合效能科、項目管理科、投資合作科、協(xié)調(diào)促進科;重慶市大足區(qū)招商服務(wù)中心,隸屬重慶市大足區(qū)招商投資促進局,由區(qū)招商投資促進局管理的副處級事業(yè)單位,下列內(nèi)設(shè)3個機構(gòu):服務(wù)科、項目科、宣傳科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)887.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款887.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少134.27萬元,主要是項目經(jīng)費撥款減少100萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)887.24萬元,其中:一般公共服務(wù)支出781.26萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出66.39萬元,衛(wèi)生健康支出18.61萬元,住房保障支出20.97萬元。支出較去年減少134.27萬元,主要是基本支出減少34.27萬元,項目支出減少100萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入887.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出887.24萬元,比2024年減少134.27萬元。其中:基本支出387.24萬元,比2024年減少34.27萬元,主要原因是在職人員退休等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出500萬元,比2024年減少100萬元,主要原因是減少重大項目招商工作經(jīng)費。
區(qū)招商局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算32.5萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0 萬元;公務(wù)接待費29.2萬元,比2024年減少0萬元;公務(wù)用車運行維護費3.3萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費27.64萬元,比上年減少3.03萬元,主要原因為在職人員退休。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.5萬元:政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2.5萬元:政府采購貨物預(yù)算2.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款500萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:郭慶,聯(lián)系方式:43762167)?