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[ 索引號 ] 11500111009348935E/2025-00016 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區寶頂鎮 [ 發布日期 ] 2025-01-24
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 有效性 ]
[ 索引號 ] 11500111009348935E/2025-00016
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 大足區寶頂鎮
[ 發布日期 ] 2025-01-24
[ 成文日期 ] 2025-01-24
[ 有效性 ]

大足區寶頂鎮人民政府 關于2024年財政預算執行情況和2025年 財政預算(草案)

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大足區寶頂鎮人民政府

關于2024年財政預算執行情況和2025年

財政預算(草案)

---在寶頂鎮第十九屆人民代表大會第七次會議上

一、2024年財政預算執行情況

2024年,我鎮財政工作在區財政局和鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的監督與支持下,認真執行鎮十九屆人民代表大會第五、六次會議通過的各項決議,堅持“三保”(保基本民生、保工資、保運轉)的原則,積極應對經濟下行及稅源減少等各方面的嚴峻考驗,優化支出結構,積極培植財源,大力增收節支,不斷提升理財水平,加強財政管理監督力度,整頓和規范財政秩序,努力完成我鎮全年財政工作任務,促進了鎮域經濟和各項社會事業的良性發展,助推全鎮經濟和社會發展再上新臺階。

?  (一)全鎮財政收支預算執行情況。

1.財政收入完成情況。

2024年預算收入為4062.66萬元。

2.財政支出執行情況。

2024年截至目前共實現公共財政預算支出4062.66萬元。具體執行情況是:

(1)????????? 一般公共服務支出1234.31萬元。

(2)????????? 文化旅游體育與傳媒支出240.82萬元。

(3)????????? 社會保障和就業支出477.47萬元。

(4)????????? 衛生健康支出117.5萬元

(5)????????? 城鄉社區支出327.45萬元。

(6)????????? 農林水支出1530.19萬元。

(7)????????? 住房保障支出122.98萬元。

(8)????????? 其他支出11.94萬元。

3.收支平衡情況。

綜上所述,按照現行財政體制,2024年我鎮截至目前,財政補助收入4062.66萬元,我鎮財政截至目前實際支出4062.66萬元,收、支相抵,實現了財政收支平衡。

(二)2024年財政工作情況。

2024年鎮財政辦在鎮黨委的正確領導下,在鎮人大的有力監督下,充分發揮職能作用,積極組織財政收入,強化財政監督,促進了我鎮經濟和社會各項事業的新發展,主要做了以下幾個方面的工作:

1、堅持“量入為出,量力而行”的原則,保證了我鎮行政事業單位和村社干部的工資發放以及民政優撫對象的供給,確保了基層政權的正常運轉,推動了我鎮各項事業發展,促進社會和諧穩定。積極培育新興財源,大力扶持項目建設,積極實施品牌帶動戰略,增強持續發展后勁。完善城市基礎設施建設,提升城市功能,為招商引資和項目建設創造良好環境。全面加強各類扶貧資金監管,實施全過程動態監控,確保各項補貼以“一卡通”方式打卡發放。同時,安排150萬元農村改革資金,開展農村環境整治,推進“美麗鄉村”建設,打造宜居鄉村,為我鎮鄉村振興助力。

2.強化預算,注重實效,財政管理更加有序。深化財政預算體制改革,完善預算執行動態監管,推進財政預算科學化、精細化管理。落實中央八項規定精神和厲行節約、政府采購等各項規定,壓縮會議、接待,公務用車等一般性支出,實現公用經費只降不升;完善內控制度,規范資金審批手續和支付流程,提高資金使用效益;加強對村級財務和鎮屬企業的財務檢查指導,糾正不合規開支,維護群眾合法權益,推進廉潔理財。

3、建立寶頂內部控制和內部審計體系,制定機關財務管理制度。嚴格執行中央、市區的規定,對大額開支等支出進行了制度化的規定,有效控制了“三公”經費。積極推進政府隱性債務化解,履行政府債務償債責任,有效維護政府信用,加強地方政府債務管理,防范化解財政金融風險。一是全面掌握了我鎮債務的詳細情況,嚴格控制新增債務,組織相關辦公室人員配合追收債權、消化債務;二是多措并舉,努力消化存量債務。今年,在財政資金十分緊張的情況下,努力支付基礎設施建設款,減輕債務包袱,維護社會穩定。

4、落實稅收政策,努力增加財政收入。一是堅決貫徹落實減稅降費政策,加強政策宣傳,確保減稅降費政策應知盡知、應會盡會,為做好減稅降費工作營造良好氛圍,同時強化與稅務等相關部門密切配合,凝聚落實減稅降費合力,強化稅收征管工作,堵塞征管漏洞。二是強化工作責任體系,落實內部管理責任制,增加聚財措施,進一步抓好稅源的入庫工作。同時加大對非稅收入的征收管理力度,對各項非稅收入應收盡收,及時上交財政專戶,對征收過程進行全面的監督管理,確保完成全年目標任務。

? 二、2025年財政預算(草案)

? 2025年,我鎮財政的工作指導思想是:深入貫徹落實黨的二十大和習近平總書記系列重要講話精神,堅持穩中求進總基調,保工資,保運轉,保基本民生,緊緊圍繞鎮人代會的部署要求,一心一意謀發展,一以貫之抓落實,統籌做好穩增長、調結構、優生態、惠民生、防風險等各項工作,促進經濟高質量發展和社會和諧穩定,奮力開創寶頂建設新局面。

? 根據上述指導思想及2024年度財政收支情況,2025年財政預算(草案)情況安排如下:

? (一)2025年財政收入預算。

??? 2025年我鎮上報的基本支出預算資金收入是2037萬元,項目支出的資金預算收入是2228萬元,共計預算收入4265萬元,收入比2024年增加5%。

? (二) 2025年財政支出預算。

? 2025年我鎮財政支出按照“保工資,保運轉,保基本民生;量入為出,收支平衡”的原則,擬安排支出4265萬元(含項目支出),擬比2024年預算增長5%.

? (1)一般公共服務支出1285萬元。

? (2)文化旅游體育與傳媒支出252萬元。

? (3)社會保障和就業支出503萬元。

? (4)衛生健康支出120萬元。

?? (5)城鄉社區支出342萬元。

? (6)農林水支出1606萬。

(7)住房保障支出 128萬元。

(8) 其他支出 12 萬元。

(9) 交通運輸支出 17 萬元。

??? (三)2025年財政工作。

? 為了扎實做好今年各項財政工作,對于促進全鎮經濟高質量發展,為順利實現我鎮十九屆二次人代會提出的各項工作目標有著重要的意義。為此,我們將著重做好以下幾方面工作:

一是加強稅收征管,努力增加財政收入

??? 加強財源建設,擴大財政收入。2025年要將財源建設作為今年抓收入工作的首要任務,在全區稅收賽馬比拼中力爭上游。一是繼續加大招商引資力度,充分發揮我鎮的區域優勢,爭取引進實力型、環保型的產業項目,實現招商引資的新突破。二是積極配合國地稅,挖掘稅源。特別是工程項目,及時在區綜合治稅交流平臺提供信息,確保稅收不流失。

??? 二是強化預算管理,增強預算資金使用效益

預算內外資金嚴格按照《預算法》規定進行管理,認真貫徹執行“調整結構、保證重點、壓縮一般、嚴格管理”的原則,優先安排人員經費和事關穩定、發展的必保支出,同時加大對村級組織建設資金的保障和財務管理,繼續推進國庫集中支付改革,加大公務卡使用力度,進一步加強“一卡通”全覆蓋,做到全面實施預算績效管理,推動預算公開。

三是堅持開源節流,樹立過“緊日子”的思想

牢固樹立過“緊日子”的思想,厲行節約、精打細算,從嚴控制“ 三公”經費支出,嚴格執行中央八項規定,充分發揮資金的使用效率,主動接受人大和社會的監督。繼續穩步推進政府債務工作,強化政府債務的監控和管理。建立和防止各項制度管理反彈的長效機制,細化支出項目及標準,嚴禁鋪張浪費,從嚴控制“三公”經費,確保財政當年收支平衡。

各位代表,我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以“加快做靚享譽世界的文化會客廳、建強鏈接成渝的兩高橋頭堡”為目標,在鎮黨委、政府的領導下,在鎮人大和區財政局的監督指導下,以鎮“137”工作思路為統領,努力培植財源,繼續深化財政改革,加快制度創新,優化資源配置,調節經濟運行和收入分配,努力完成全年財政工作任務,為全力打造享譽世界的“文化會客廳”門戶而努力奮斗!

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