[ 索引號 ] | 115001117688897750/2025-00008 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 大足區高坪鎮 | [ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 115001117688897750/2025-00008 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
[ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 大足區高坪鎮 |
[ 發布日期 ] | 2025-01-23 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區高坪鎮2024年財政預算執行情況 和2025年財政預算(草案)的報告
?各位代表:
受鎮人民政府委托,現將高坪鎮2024年財政預算執行情況和2025年財政預算(草案)報告如下:提請大會審議,并請列席代表提出意見。
一、2024年全鎮財政執行情況
2024年在鎮黨委、政府的正確領導下、在鎮人大的監督下,在區級各部門的支持、幫助下,圍繞高坪經濟發展的總體要求,立足“保工資、保民生、保運轉”,優化收支結構,強化財政監督,加強預算績效管理,堅持量入為出,量力而行的原則,從嚴控制財政支出,保證人員經費和社會保障資金按時發放以及專款資金及時撥付到位。按照鎮第四屆人民代表大會第六次會議批準的《關于重慶市大足區高坪鎮2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告》,現將2024年全鎮預算執行情況匯報如下:
(一)財政收入完成情況
1.一般公共預算收入????????2024年財政一般預算收入完成85萬元,為2024年稅收績效目標75萬元的113.33%,其中:工商稅收完成85萬元。根據收入完成情況和上級給的轉移支付可形成本級總財力2793.94萬元。
(二)財政預算支出執行情況
2024年財政一般預算支出完成2793.94萬元,為預算的103.45%,比上年增長29.41%。其中分項支出執行明細如下:
1.一般公共服務支出完成912.25萬元。
2、文化體育與傳媒支出完成53.04萬元。
3、社會保障和就業支出完成299.38萬元。
4、衛生健康支出64.62萬元。
5、城鄉社區支出85.17萬元。
6、農林水事務支出完成1016.30萬元。
7、交通運輸支出41.17萬元。
8、住房保障支出222.01萬元。
9、災害防治及應急管理支出100.00萬元。
?二、2024年財政工作情況??????
(一)注重“節流”,提高資金使用績效。一是加強績效管理,將績效理念和方法深度融入預算編制、執行和監督的全過程,建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,使財政資金花得其所、用得安全。二是堅持厲行節約,降低行政成本。控制一般性支出和行政經費規模,定期分析“三公”經費支出情況,從制度上嚴控“三公”經費的增長。
(二)注重“規范”,落實財經工作紀律。一是完善行政事業單位財務制度及村級財務制度。2024年對巡察組2023年檢查出的問題我們照單全收、認真對待、高度重視,嚴格整改。二是繼續推進國庫集中支付和公務卡消費制度改革工作。在不改變資金使用權、財務管權和會計核算權的前提下通過鎮財政直接支付和授權支付的方式,將鎮財政性資金按規范的程序在國庫單一賬戶體系內運行和管理,實行財政資金支付的全過程監管和控制。三是繼續落實本單位實用有效的內控及內審管理制度、加強預算績效管理。????????????? ????????????? ?????????????
(三)注重“民生”建設,確保財政各項專項資金、補貼足額撥付。一是重點保障增進民生福祉,2024年我鎮社會保障支出134萬元,分別用于城鄉低保、特困人員、優撫對象、義務兵、傷殘軍人、老兵定期定量等各項補助。二是堅持突出重點, 積極落實村(社區)干部工資、離任村(社區)干部、老黨員生活補貼、群眾服務經費的撥付工作;三是用于棚戶區改造等139萬元。四是2024年危房改造補助金42.75萬元。爭取一事一議財政獎補資金125萬元用于楠木林周邊環境改造、高峰村人居環境整治、青冒路改造等緩解了廣大群眾出行難的煩惱,提高了村民生活質量。
各位代表,2024年財政運行總體平穩,財政各項政策得到有效落實,有力地支持了鎮域經濟的平穩快速發展和社會和諧穩定。但同時我們也清醒地認識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解,一些問題仍然存在。一是財政收入不升反降,我鎮經濟發展面臨困難較多,規模經濟、新增財政收入空缺,地方財政增收壓力持續加大;二是場鎮基礎設施建設與維護、農村環保治理、農村河道清飄保潔、人居環境整治、鄉村公路改建及養護需求、鄉村振興、產業發展與財力支持的力度及國家政策調整更為突出;三是財政收入增長率與民生支出剛性增長幅度不相適應,財政剛性支出大幅增加,而政府的收入受政策層面限制卻大幅減少;四是財政管理職能不斷轉變,預算執行存在一定偏差,財政管理水平還有待提高。針對這些問題,我們在以后的工作中應采取相應措施加以解決。
三、2025年財政收支預算(草案)
2025年我鎮財政工作和預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的二十大精神,深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持穩中求進工作總基調,以供給側結構性改革為主線,扎實推進鄉村振興戰略,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。加快建立全面規范、公開透明的預算管理制度,健全厲行節約長效機制,從嚴控制一般性支出,提高財政支出公共性。按照人員經費按政策,公用經費按定額,項目經費按財力的原則,確保鎮黨委各項決策部署的落實。
(一)財政收入
(二)財政支出
2025年的財政一般預算支出嚴格執行《預算法》和區有關預算管理的要求,按照“人員經費按政策, 日常公用經費按定額, 項目經費按財力”的原則,擬報預算總支出為1918.78萬元(不包含2024年項目資金在2025年的支出及2025年不可預計項目支出),其中分項支出如下:
1.一般公共服務支出完成869.18萬元。
2.文化體育與傳媒支出完成68.52萬元。
3.社會保障和就業支出完成307.27萬元。
4.衛生健康支出59.55萬元。
6.城鄉社區支出105.67萬元。
7.農林水事務支出完成432.93萬元。
8.住房保障支出65.66萬元。
9.其他支出10萬元。
四、確保2025年預算任務應完成以下幾個方面的工作
1. 確保財政收支平衡,支持經濟健康發展。繼續爭取上級部門的資金支持,加快對農村“四好公路”等公路及其他項目資金的欠撥進度。 管好用好產業扶貧資金,加強對各村財務及專業合作社產業扶貧資金的使用監管。加強農村生活垃圾治理、農村生態環保整治、鄉村振興工作實施。
2. 堅持依法理財,加強財政監督管理。一是深化政府采購制度改革。繼續擴大政府采購范圍和規模,強化政府采購預算和采購計劃約束力。二是繼續推行國庫集中支付和公務卡管理,規范財政支出結構,科學合理安排財政收支。三是進一步完善國有資產管理,規范資產處置程序,提高資產管理水平。四是繼續加強鎮、村財務人員隊伍建設,做好財會人員培訓工作,提高會計隊伍業務素質和職業道德水平。
3. 嚴控行政成本,提高財政資金使用效益。嚴格預算管理、加強績效管理。 嚴控公務接待、會議費和辦公水電費等行政運行成本,大力推進機關節能減耗。嚴格建設、執行內部控制管理制度,挖掘潛力,繼續降低政府運行成本。
各位代表,2025年財政工作任務艱巨,責任重大,我們堅信,有鎮黨委政府的正確領導,有鎮人大的有效監督,有社會各界的大力支持,通過全鎮干部群眾的共同努力,為實現高坪鎮經濟社會持續發展做出新的、更大的貢獻!
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