[ 索引號 ] | 1150011177846982X3/2025-00023 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 大足區龍石鎮 | [ 發布日期 ] | 2025-02-10 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 1150011177846982X3/2025-00023 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
[ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發布機構 ] | 大足區龍石鎮 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-10 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-10 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區龍石鎮人民政府2025年部門預算情況說明
?大足區龍石鎮人民政府
2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的職能職責:龍石鎮黨委和人民政府設綜合辦事機構5個:
(一)基層治理綜合指揮室
聯動協調“黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治”四個板塊運作,強化統籌協調、監督考評、分析研判、應急指揮等職能;承擔基層治理指揮中心平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦工作;做好網格建設工作,推動街道辦事處管理、基層群眾自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網格管理。
(二)黨的建設辦公室
承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨風廉政建設、機要保密、宣傳、精神文明建設、督查督辦、目標管理、統戰、網絡安全與信息化、法制、武裝、機構編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等工作;負責基層黨的建設工作及工會、共青團、婦聯等群團工作;負責本級人大工委日常工作,承辦人大信訪、組織協調人大代表活動、聯系人大代表、人民代表大會召開的協調籌備等工作,督促辦理人大代表提出的建議、批評和意見等工作。
(三)經濟發展辦公室
承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、科學技術、商貿流通、鄉村振興、產業發展、招商引資、農產品質量安全監管等工作;負責協調水、電、氣、通信等工作;負責規劃建設、市政公用、市容環衛、生態環境保護、自然資源管理、土地利用管理、交通建設等工作。負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、社區財務管理等工作。
(四)民生服務辦公室
承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責民政、教育、衛生健康、老齡事業發展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障等管理工作;負責退役軍人事務、擁軍優屬等管理工作;負責物業管理活動指導和監督。
(五)平安法治辦公室
承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安建設,法治政府建設,維護國家政治安全和社會穩定,防范和妥善處理邪教,信訪等工作;負責安全生產綜合監管、應急管理等工作;負責消防、森林防火、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等工作;協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監督工作。統籌綜合行政執法力量。
(二)單位構成。
(一)便民服務中心(退役軍人服務站)
1.機構設置
重慶市大足區龍石鎮便民服務中心(退役軍人服務站),為重慶市大足區龍石鎮人民政府所屬公益一類事業單位,機構規格為正科級。
2.主要職能
(1)承擔退役軍人服務、人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育、科技、殘疾人權益保障、衛生健康、愛國衛生等方面工作;承擔行政審批和公共服務事項的審核辦理工作;協調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜;協助擬定便民服務辦事大廳日常運行的規章制度和行政審批、公共服務事項的辦事流程,統一規范辦事大廳建設和窗口工作人員管理;承擔村(社區)便民服務點的業務指導和技術支持。
(2)承擔村(社區)居民自治、輿情險情處置、便民服務、綜合信息收集與管理和社區服務隊伍建設、社區服務信息化建設、社區品牌創建等事務性工作。
3.人員編制
重慶市大足區龍石鎮便民服務中心(退役軍人服務站)核定事業編制6名。設主任1名,副主任1名。
(二)綜合行政執法大隊
1.機構設置
重慶市大足區龍石鎮綜合行政執法大隊,為重慶市大足區龍石鎮人民政府所屬公益一類事業單位,機構規格為正科級。
2.主要職能
(1)承擔村社區平安建設、社會治理、應急管理、信訪穩定、法律服務、矛盾糾紛排查調處、社情民意收集與引導等事務性工作。
(2)具體承擔全鎮的綜合行政執法工作,集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、城市管理、交通、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防等領域的行政執法權。承擔法定、依法授權或委托的其他行業領域的安全生產監管執法工作。承擔與城市管理、規劃和自然資源管理、市場監督管理等區級部門直接管理領域聯合執法相關工作任務。
3.人員編制
重慶市大足區龍石鎮綜合行政執法大隊,核定事業編制10名。設隊長1名,副隊長1名。
(三)新時代文明實踐服務中心
1.機構設置
重慶市大足區龍石鎮新時代文明實踐服務中心,為重慶市大足區龍石鎮人民政府所屬公益一類事業單位,機構規格為正科級。
2.主要職能
承擔組織村社區黨員群眾深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,組織開展黨內集中學習教育的事務性工作。承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作;承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作;開展移風易俗、弘揚時代新風行動,破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作。
3.人員編制
重慶市大足區龍石鎮新時代文明實踐服務中心,核定事業編制6名。設主任1名,副主任1名。
(四)產業發展服務中心
1.機構設置
重慶市大足區龍石鎮產業發展服務中心,為重慶市大足區龍石鎮人民政府所屬公益一類事業單位,機構規格為正科級。
2.主要職能
承擔擬訂全鎮產業發展規劃、年度計劃的事務性工作。承擔對各產業發展提供要素保障、市場需求等方面的協調服務工作,加大培育特色產業;承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作。
3.人員編制
重慶市大足區龍石鎮產業發展服務中心,核定事業編制15名。設主任1名,副主任1名。
(五)村居事務服務中心
1.機構設置
重慶市大足區龍石鎮村居事務服務中心,為重慶市大足區龍石鎮人民政府所屬公益一類事業單位,機構規格為正科級。
2.主要職能
承擔城鎮建設的事務性工作;承擔自建項目及配套建設的事務性工作。承擔交通建設和道路綠化養護及交通運輸等領域的事務性工作。負責建設統計年報和檔案管理工作。承擔住房及物業、市容市貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施、生態環境保護等事務性工作。承擔社區水、電、氣、通信等方面的事務性工作。
3.人員編制
重慶市大足區龍石鎮村居事務服務中心,核定事業編制8名。設主任1名,副主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2137.50萬元,其中:一般公共預算撥款2095.46萬元,政府性基金預算撥款42.04萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少60.01萬元,主要是養老服務全覆蓋建設資金、2023年度農村廁所革命管護能力提升資金等項目資金減少60.01萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2137.50萬元,其中:一般公共服務支出855.65萬元,社會保障和就業支出312.33萬元,衛生健康支出63.55萬元,文化旅游體育與傳媒支出59.70萬元,城鄉社區支出141.82萬元,農林水支出634萬元,住房保障支出70.45萬元。支出較去年減少60.01萬元,主要是養老服務全覆蓋建設資金、2023年度農村廁所革命管護能力提升資金等項目資金減少60.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2137.50萬元,一般公共預算財政撥款支出2095.46萬元,比2024年減少72.81萬元。其中:基本支出1467.04萬元,比2024年增加2.75萬元,主要原因是2025年我單位人員待遇正常增加及職級晉升。2025年的基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出628.42萬元,比2024年減少75.56萬元,主要原因是2024年養老服務全覆蓋建設資金、2023年度農村廁所革命管護能力提升資金等項目資金減少。
2025年政府性基金預算收入42.04萬元,政府性基金預算支出42.04萬元,比2024年增加12.80萬元,主要原因是項目增加,主要2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算35萬元,比2024年減少7.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,2025年0萬元,主要原因是我鎮無因公出國(境)費用;公務接待費25.5萬元,比2024年減少4萬元,主要原因是我鎮嚴格控制公務接待;公務用車運行維護費9.50萬元,比2024年減少3.50萬元,主要原因是2025年我單位嚴格控制公務用車使用率;公務用車購置費0萬元,2025年為0萬元;主要原因是本單位無新增購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費268.12萬元,比上年減少10.53萬元,主要原因為2025年我單位厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.65萬元:政府采購貨物預算2.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.65萬元:政府采購貨物預算2.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款515.34萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車2輛、特種清潔衛生用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:嚴強,聯系方式:023-43450134)
表一 | |||||||
財政撥款收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
一、本年收入 | 2,137.50 | 一、本年支出 | 2,137.50 | 2,095.46 | 42.04 | ||
一般公共預算資金 | 2,095.46 | 一般公共服務支出 | 855.65 | 855.65 | |||
政府性基金預算資金 | 42.04 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 59.70 | 59.70 | |||
國有資本經營預算資金 | 社會保障和就業支出 | 312.33 | 312.33 | ||||
衛生健康支出 | 63.55 | 63.55 | |||||
城鄉社區支出 | 141.82 | 124.78 | 17.04 | ||||
農林水支出 | 634.00 | 609.00 | 25.00 | ||||
住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | |||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | ||||||
一般公共預算撥款 | |||||||
政府性基金預算撥款 | |||||||
國有資本經營收入 | |||||||
收入合計 | 2,137.50 | 支出合計 | 2,137.50 | 2,095.46 | 42.04 |
表二 | |||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
功能分類科目 | 2025年預算數 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? | |
合計 | 2,095.46 | 1,467.04 | 628.42 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 855.65 | 745.45 | 110.20 | |
20101 | 人大事務 | 25.00 | 25.00 | ||
2010104 | 人大會議 | 25.00 | 25.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 798.25 | 745.45 | 52.80 | |
2010301 | 行政運行 | 636.20 | 636.20 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 52.80 | 52.80 | ||
2010350 | 事業運行 | 109.25 | 109.25 | ||
20140 | 信訪事務 | 32.40 | 32.40 | ||
2014099 | 其他信訪事務支出 | 32.40 | 32.40 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 59.70 | 55.20 | 4.50 | |
20701 | 文化和旅游 | 59.70 | 55.20 | 4.50 | |
2070109 | 群眾文化 | 55.20 | 55.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 312.33 | 291.83 | 20.50 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 81.70 | 71.70 | 10.00 | |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 81.70 | 71.70 | 10.00 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 220.13 | 220.13 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 117.42 | 117.42 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.71 | 58.71 | ||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 44.00 | 44.00 | ||
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | ||
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | ||
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | ||
210 | 衛生健康支出 | 63.55 | 63.55 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 63.55 | 63.55 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 29.29 | 29.29 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 25.46 | 25.46 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.52 | 3.52 | ||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.28 | 5.28 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 124.78 | 69.78 | 55.00 | |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 69.78 | 69.78 | ||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 69.78 | 69.78 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | ||
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | ||
213 | 農林水支出 | 609.00 | 170.78 | 438.22 | |
21301 | 農業農村 | 170.78 | 170.78 | ||
2130104 | 事業運行 | 170.78 | 170.78 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 438.22 | 438.22 | ||
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 140.00 | 140.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 298.22 | 298.22 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | ||
2210201 | 住房公積金 | 70.45 | 70.45 | ||
表三 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 | |
合計 | 1,467.04 | 1,198.92 | 268.12 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,127.96 | 1,127.96 | ||
30101 | 基本工資 | 236.58 | 236.58 | ||
30102 | 津貼補貼 | 144.64 | 144.64 | ||
30103 | 獎金 | 143.80 | 143.80 | ||
30107 | 績效工資 | 291.11 | 291.11 | ||
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 117.42 | 117.42 | ||
30109 | 職業年金繳費 | 58.71 | 58.71 | ||
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 54.75 | 54.75 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.69 | 1.69 | ||
30113 | 住房公積金 | 70.45 | 70.45 | ||
30114 | 醫療費 | 8.80 | 8.80 | ||
302 | 商品和服務支出 | 288.64 | 23.17 | 265.47 | |
30201 | 辦公費 | 101.15 | 101.15 | ||
30205 | 水費 | 5.00 | 5.00 | ||
30206 | 電費 | 12.50 | 12.50 | ||
30207 | 郵電費 | 9.00 | 9.00 | ||
30211 | 差旅費 | 45.50 | 45.50 | ||
30215 | 會議費 | 10.00 | 10.00 | ||
30216 | 培訓費 | 17.04 | 17.04 | ||
30217 | 公務接待費 | 25.50 | 25.50 | ||
30226 | 勞務費 | 6.80 | 6.80 | ||
30228 | 工會經費 | 9.39 | 9.39 | ||
30229 | 福利費 | 14.09 | 14.09 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 9.50 | 9.50 | ||
30239 | 其他交通費用 | 23.17 | 23.17 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 47.78 | 47.78 | ||
30305 | 生活補助 | 3.78 | 3.78 | ||
30307 | 醫療費補助 | 2.60 | 2.60 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 41.40 | 41.40 | ||
310 | 資本性支出 | 2.65 | 2.65 | ||
31002 | 辦公設備購置 | 2.65 | 2.65 |
表四 | ||||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
2025年預算數 | ||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||
35.00 | 9.50 | 9.50 | 25.50 |
表五 | |||||
政府性基金預算支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | |||
合計 | 42.04 | 42.04 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 17.04 | 17.04 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | ||
213 | 農林水支出 | 25.00 | 25.00 | ||
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | ||
表六 | |||||
部門收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | ||
合計 | 2,137.50 | 合計 | 2,137.50 | ||
11 | 一般公共預算資金 | 2,095.46 | 一般公共服務支出 | 855.65 | |
12 | 政府性基金預算資金 | 42.04 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 59.70 | |
國有資本經營預算資金 | 社會保障和就業支出 | 312.33 | |||
財政專戶管理資金 | 衛生健康支出 | 63.55 | |||
事業收入資金 | 城鄉社區支出 | 141.82 | |||
上級補助收入資金 | 農林水支出 | 634.00 | |||
附屬單位上繳收入資金? | 住房保障支出 | 70.45 | |||
事業單位經營收入資金 | |||||
其他收入資金? |
表七 | ||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
合計 | 2,137.50 | 2,095.46 | 42.04 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 855.65 | 855.65 | |||||||||
20101 | 人大事務 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
2010104 | 人大會議 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 798.25 | 798.25 | |||||||||
2010301 | 行政運行 | 636.20 | 636.20 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 52.80 | 52.80 | |||||||||
2010350 | 事業運行 | 109.25 | 109.25 | |||||||||
20140 | 信訪事務 | 32.40 | 32.40 | |||||||||
2014099 | 其他信訪事務支出 | 32.40 | 32.40 | |||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 59.70 | 59.70 | |||||||||
20701 | 文化和旅游 | 59.70 | 59.70 | |||||||||
2070109 | 群眾文化 | 55.20 | 55.20 | |||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 312.33 | 312.33 | |||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 81.70 | 81.70 | |||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 81.70 | 81.70 | |||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 220.13 | 220.13 | |||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 117.42 | 117.42 | |||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.71 | 58.71 | |||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 44.00 | 44.00 | |||||||||
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | |||||||||
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
210 | 衛生健康支出 | 63.55 | 63.55 | |||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 63.55 | 63.55 | |||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 29.29 | 29.29 | |||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 25.46 | 25.46 | |||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.52 | 3.52 | |||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.28 | 5.28 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 141.82 | 124.78 | 17.04 | ||||||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 69.78 | 69.78 | |||||||||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 69.78 | 69.78 | |||||||||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | |||||||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | |||||||||
213 | 農林水支出 | 634.00 | 609.00 | 25.00 | ||||||||
21301 | 農業農村 | 170.78 | 170.78 | |||||||||
2130104 | 事業運行 | 170.78 | 170.78 | |||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 438.22 | 438.22 | |||||||||
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 298.22 | 298.22 | |||||||||
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | |||||||||
2210201 | 住房公積金 | 70.45 | 70.45 |
表八 | |||||
部門支出總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 2,137.50 | 1,467.04 | 670.46 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 855.65 | 745.45 | 110.20 | |
20101 | 人大事務 | 25.00 | 25.00 | ||
2010104 | 人大會議 | 25.00 | 25.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 798.25 | 745.45 | 52.80 | |
2010301 | 行政運行 | 636.20 | 636.20 | ||
2010302 | 一般行政管理事務 | 52.80 | 52.80 | ||
2010350 | 事業運行 | 109.25 | 109.25 | ||
20140 | 信訪事務 | 32.40 | 32.40 | ||
2014099 | 其他信訪事務支出 | 32.40 | 32.40 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 59.70 | 55.20 | 4.50 | |
20701 | 文化和旅游 | 59.70 | 55.20 | 4.50 | |
2070109 | 群眾文化 | 55.20 | 55.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 312.33 | 291.83 | 20.50 | |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 81.70 | 71.70 | 10.00 | |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 81.70 | 71.70 | 10.00 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 220.13 | 220.13 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 117.42 | 117.42 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 58.71 | 58.71 | ||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 44.00 | 44.00 | ||
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | ||
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | ||
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | ||
210 | 衛生健康支出 | 63.55 | 63.55 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 63.55 | 63.55 | ||
2101101 | 行政單位醫療 | 29.29 | 29.29 | ||
2101102 | 事業單位醫療 | 25.46 | 25.46 | ||
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.52 | 3.52 | ||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.28 | 5.28 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 141.82 | 69.78 | 72.04 | |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 69.78 | 69.78 | ||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 69.78 | 69.78 | ||
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | ||
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 55.00 | 55.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 17.04 | 17.04 | ||
213 | 農林水支出 | 634.00 | 170.78 | 463.22 | |
21301 | 農業農村 | 170.78 | 170.78 | ||
2130104 | 事業運行 | 170.78 | 170.78 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 438.22 | 438.22 | ||
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 140.00 | 140.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 298.22 | 298.22 | ||
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 70.45 | 70.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 70.45 | 70.45 | ||
2210201 | 住房公積金 | 70.45 | 70.45 |
表九 | ||||||||||||
政府采購預算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
合計 | 2.65 | 2.65 | ||||||||||
A | 貨物 | 2.65 | 2.65 |
表十 | |||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
部門(單位)名稱 | 925-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 部門支出預算數 | 2,137.50 | ||||||
當年整體績效目標 | 對各產業發展提供要素保障、市場需求等方面的協調服務,促進經濟發展;統籌綜合行政執法力量,維護國家政治安全;推廣農業先進技術,做好經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、科學技術、商貿流通、鄉村振興、產業發展、招商引資、農產品質量安全監管工作,促進農業發展;做好民政、教育、衛生健康、老齡事業發展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障等管理工作,為人民群眾提供服務,落實民生服務。嚴格執行相關政策,保障機關及村社區正常運行,人員工資按時足額發放,全鎮整體經濟得到提高,人居環境得到改善. | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 5 | % | ≥ | 98 | 否 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | ||
產出指標 | 時效指標 | 發放及時率 | 5 | % | ≥ | 94 | 否 | ||
產出指標 | 質量指標 | “三公”經費控制率 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 | ||
產出指標 | 質量指標 | 公用經費控制率 | 20 | % | ≥ | 96 | 是 | ||
產出指標 | 數量指標 | 人員足額保障率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | ||
產出指標 | 數量指標 | 預算完成率 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 | ||
效益指標 | 生態效益指標 | 人居環境 | 5 | 定性 | 好 | 否 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 預決算信息公開 | 5 | 定性 | 準確 | 否 | |||
產出指標 | 質量指標 | 資金使用合規性 | 10 | 定性 | 合規 | 是 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000002809705-鎮街財力清算 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 19.34 | 本級安排(萬元) | 19.34 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 鎮街財力清算 | |||||||||||
立項依據 | 《中華人民共和國預算法》《重慶市大足區人民政府關于調整財政管理體制的通知》(大足府發〔2020〕7號) | |||||||||||
當年績效目標 | 財力清算 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 財力清算 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 資金使用效率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316379-村(社區)四職干部補貼 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 150.11 | 本級安排(萬元) | 150.11 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)四職干部補貼 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(社區)四職干部補貼 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 40 | 人 | = | 42 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316384-村(居)務監督委員會主任(三合一) | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 5.28 | 本級安排(萬元) | 5.28 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(居)務監督委員會主任(三合一) | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(居)務監督委員會主任(三合一) | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 補助標準 | 30 | 元/人 | 定性 | 6600 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 40 | 人 | = | 8 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316389-離任村(社區)干部補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 11.15 | 本級安排(萬元) | 11.15 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 離任村(社區)干部補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 離任村(社區)干部補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 40 | 人 | ≥ | 58 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人員補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 33.46 | 本級安排(萬元) | 33.46 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | “三支一扶”人員補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 三支一扶”人員補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 人數 | 50 | 人 | = | 3 | 是 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316416-村(社區)本土人才補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 32.51 | 本級安排(萬元) | 32.51 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)本土人才補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(社區)本土人才補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 40 | 人 | = | 8 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316418-村(居)民小組長 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 21.00 | 本級安排(萬元) | 21.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(居)民小組長 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(居)民小組長誤工補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 補助標準 | 30 | 元/人 | 定性 | 4200 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 40 | 人 | = | 50 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003332859-村(社區)組織辦公經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 33.00 | 本級安排(萬元) | 33.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)組織辦公經費,主要指必要的辦公用品費、水電費、報刊征訂費等保障村(社區)“兩委”、村(居)務監督委員會、群團組織正常運轉所必需的開支。 | |||||||||||
立項依據 | 根據大足委組[2017]318號,對村(社區)組織運轉經費進行保障,包括村(社區)組織辦公經費、村(社區)服務群眾專項經費等。 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(社區)組織辦公經費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助村(社區)數 | 40 | 個 | = | 9 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003332861-村(社區)服務群眾專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 19.00 | 本級安排(萬元) | 19.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)服務群眾專項經費,主要指村(社區)用于便民設施維護、走訪慰問幫扶、公益事業發展、政策法律宣傳、村(社區)協商、便民服務活動等服務群眾所需經費。 | |||||||||||
立項依據 | 根據大足委組[2017]318號,對村(社區)組織運轉經費進行保障,包括村(社區)組織辦公經費、村(社區)服務群眾專項經費等。 | |||||||||||
當年績效目標 | 村(社區)服務群眾專項經費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 無 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助村(社區)數量 | 40 | 個 | = | 8 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 21.60 | 本級安排(萬元) | 21.60 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
立項依據 | 預算科歸口項目 | |||||||||||
當年績效目標 | -村干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 30 | 人 | = | 34 | 是 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 30 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004133910-社區干部及本土人才社保補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 4.56 | 本級安排(萬元) | 4.56 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 社區干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
立項依據 | 預算科歸口項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 社區干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 30 | 人 | = | 6 | 是 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 30 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004467429-2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 25.00 | 本級安排(萬元) | 25.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目 | |||||||||||
立項依據 | 渝財農〔2023〕132 號大足水利發〔2023〕81 號 | |||||||||||
當年績效目標 | 2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 20 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 項目數 | 20 | 個 | ≥ | 1 | 是 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004791332-高校畢業生“三支一扶”中央補助資金 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 10.00 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 10.00 | |||||||||||
項目概述 | 渝財社[2024]78號關于下達2024年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金的通知 | |||||||||||
立項依據 | 匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 2025高校畢業生“三支一扶”中央補助資金 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 20 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 補助人數 | 20 | 人 | = | 3 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004930865-2024年交通項目補助資金-1至6月公路養護 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 16.92 | 本級安排(萬元) | 16.92 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 公路養護項目 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 2024年交通項目補助資金-1至6月公路養護 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 養護里程 | 20 | 公里 | = | 90.36 | 是 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 可持續發展 | 20 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 20 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 驗收合格率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004944341-2025年龍石鎮城市管理維護經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 55.00 | 本級安排(萬元) | 55.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 2025年龍石鎮城市管理維護經費 | |||||||||||
立項依據 | 城市維護經費: 大足府發(2020)年7號 | |||||||||||
當年績效目標 | 2025年龍石鎮城市管理維護經費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 增加收入 | 40 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 40 | % | ≥ | 85 | 是 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004944356-2025年維穩工作經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 32.40 | 本級安排(萬元) | 32.40 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 2025年維穩工作經費 | |||||||||||
立項依據 | 鎮街日常維穩工作。: 大足府發(2020)年7號? | |||||||||||
當年績效目標 | 2025年維穩工作經費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 50 | % | ≥ | 85 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 925001-重慶市大足區龍石鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004944359-2025年人大會議費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區龍石鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 25.00 | 本級安排(萬元) | 25.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 2025年人大會議費 | |||||||||||
立項依據 | 人大會議費: 大足府辦發(2021)113號 | |||||||||||
當年績效目標 | 2025年人大會議費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 合格率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 會議次數 | 20 | 次 | ≥ | 85 | 是 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 可持續發展 | 20 | 定性 | 好 | 否 |