[ 索引號 ] | 115001617448577272/2025-00009 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區三驅鎮 | [ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 115001617448577272/2025-00009 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 大足區三驅鎮 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-07 |
[ 有效性 ] |
重慶市大足區三驅鎮人民政府 2025年部門預算情況說明
?重慶市大足區三驅鎮人民政府
2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的職能職責: ?
1.基層治理綜合指揮室:聯動協調“黨的建設、經濟發展、民生服務、平安法治”四個板塊運作,強化統籌協調、監督考評、分析研判、應急指揮等職能;承擔基層治理指揮中心平臺運行的管理保障、平臺接收事項的交辦跟蹤和督辦工作;做好網格建設工作,推動鎮人民政府管理、基層群眾自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網格管理。
2.黨的建設辦公室:承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨風廉政建設、機要保密、宣傳、精神文明建設、督查督辦、目標管理、統戰、網絡安全與信息化、法制、武裝、機構編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等工作;負責基層黨的建設工作及工會、共青團、婦聯等群團工作;負責本級人大工委日常工作,承辦人大信訪、組織協調人大代表活動、聯系人大代表、人民代表大會召開的協調籌備等工作,督促辦理人大代表提出的建議、批評和意見等工作。
3.經濟發展辦公室:承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、科學技術、商貿流通、鄉村振興、產業發展、招商引資、農產品質量安全監管等工作;負責協調水、電、氣、通信等工作;負責規劃建設、市政公用、市容環衛、生態環境保護、自然資源管理、土地利用管理、交通建設等工作;負責扶持壯大村級集體經濟。負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村(社區)財務管理等工作。
4.民生服務辦公室:承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責民政、教育、衛生健康、老齡事業發展、文化旅游、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障等管理工作;負責退役軍人事務、擁軍優屬等管理工作;負責物業管理活動指導和監督。
5.平安法治辦公室:承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安建設,法治政府建設,維護國家政治安全和社會穩定,防范和妥善處理邪教,信訪等工作;負責安全生產綜合監管、應急管理等工作;負責消防、森林防火、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等工作;協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監督工作。統籌綜合行政執法力量。
(二)單位構成:重慶市大足區三驅鎮人民政府是政府機關,下設有產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、便民服務中心(退役軍人服務站)、綜合行政執法大隊、村居事務服務中心5個事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數4219.46萬元,其中:一般公共預算撥款4148.95萬元,政府性基金預算撥款70.51萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加182.24萬元,主要是城鄉社區、農林水和其他支出等經費撥款增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數4219.46萬元,其中:一般公共服務支出1212.69萬元,文化旅游體育與傳媒支出78.46萬元,社會保障和就業支出685.27萬元,衛生健康支出105.01萬元,城鄉社區支出575.48萬元,農林水支出1348.55萬元,住房保障支出114.59萬元。支出較去年增加182.24萬元,主要是社會保障和就業、農林水等項目增加。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4148.95萬元,一般公共預算財政撥款支出4148.95萬元,比2024年增加165.5萬元。其中:基本支出2547.93萬元,比2024年增加72.5萬元,主要原因根據政策要求全面調整了人員的社會保險基數,主要用于保障在職人員、村(社區)干部工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項公用經費支出等;項目支出1601.02萬元,比2024年增加93.01萬元,主要原因是“三支一扶”人員補助、村(社區)干部社保補助、人大支出及維穩工作等項目經費增加,主要用于發放“三支一扶”人員補助、村(社區)干部社保、人大相關工作支出及維穩工作等。
2025年政府性基金預算收入70.51萬元,政府性基金預算支出70.51萬元,比2024年增加16.74萬元,主要原因是結轉了2024年小型水庫庫區困難扶助資金、城鄉社區居家養老服務全覆蓋設施建設獎補資金及2024年交通項目補助資金等項目,主要用于水庫庫區困難扶助、養老服務設施建設及公路養護支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算20萬元,與2024年持平。其中:公務接待費8萬元,與2024年持平,公務用車運行維護費12萬元,與2024年持平,公務用車購置費0萬元,主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定要求,機關厲行節約嚴格控制支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費455.99萬元,比上年增加4.49萬元,主要原因是增加了辦公費及電費支出,減少了差旅費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬元:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7萬元:政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人:陳曉紅??聯系方式:023-43350147)
表一 | ||||||
財政撥款收支總表 | ||||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 4,219.46 | 一、本年支出 | 4,219.46 | 4,148.95 | 70.51 | |
一般公共預算資金 | 4,148.95 | 一般公共服務支出 | 1,212.69 | 1,212.69 | ||
政府性基金預算資金 | 70.51 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.46 | 78.46 | ||
國有資本經營預算資金 | 社會保障和就業支出 | 685.27 | 685.27 | |||
衛生健康支出 | 105.01 | 105.01 | ||||
城鄉社區支出 | 575.48 | 541.47 | 34.01 | |||
農林水支出 | 1,348.55 | 1,323.55 | 25.00 | |||
交通運輸支出 | 87.30 | 87.30 | ||||
住房保障支出 | 114.59 | 114.59 | ||||
災害防治及應急管理支出 | 0.61 | 0.61 | ||||
其他支出 | 11.50 | 11.50 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 4,219.46 | 支出合計 | 4,219.46 | 4,148.95 | 70.51 |
表二 | ||||
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 4,148.95 | 2,547.93 | 1,601.02 | |
201 | 一般公共服務支出 | 1,212.69 | 1,055.97 | 156.71 |
20101 | 人大事務 | 21.00 | 21.00 | |
2010108 | 代表工作 | 21.00 | 21.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,191.69 | 1,055.97 | 135.71 |
2010301 | 行政運行 | 926.05 | 926.05 | |
2010302 | 一般行政管理事務 | 135.71 | 135.71 | |
2010350 | 事業運行 | 129.92 | 129.92 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.46 | 78.46 | |
20701 | 文化和旅游 | 78.46 | 78.46 | |
2070109 | 群眾文化 | 78.46 | 78.46 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 685.27 | 660.77 | 24.50 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 222.98 | 208.98 | 14.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 222.98 | 208.98 | 14.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 451.79 | 451.79 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 204.53 | 204.53 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 102.26 | 102.26 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 145.00 | 145.00 | |
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | |
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | |
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 105.01 | 105.01 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 105.01 | 105.01 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 39.40 | 39.40 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 51.05 | 51.05 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.48 | 4.48 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | |
212 | 城鄉社區支出 | 541.47 | 96.47 | 445.00 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 541.47 | 96.47 | 445.00 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 541.47 | 96.47 | 445.00 |
213 | 農林水支出 | 1,323.55 | 436.66 | 886.89 |
21301 | 農業農村 | 437.66 | 436.66 | 1.00 |
2130104 | 事業運行 | 436.66 | 436.66 | |
2130153 | 耕地建設與利用 | 1.00 | 1.00 | |
21307 | 農村綜合改革 | 885.89 | 885.89 | |
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 130.00 | 130.00 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 755.89 | 755.89 | |
214 | 交通運輸支出 | 87.30 | 87.30 | |
21401 | 公路水路運輸 | 87.30 | 87.30 | |
2140104 | 公路建設 | 87.30 | 87.30 | |
221 | 住房保障支出 | 114.59 | 114.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 114.59 | 114.59 | |
2210201 | 住房公積金 | 114.59 | 114.59 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 0.61 | 0.61 | |
22406 | 自然災害防治 | 0.61 | 0.61 | |
2240601 | 地質災害防治 | 0.61 | 0.61 |
表三 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 2,547.93 | 2,091.94 | 455.99 | |
301 | 工資福利支出 | 1,908.31 | 1,908.31 | |
30101 | 基本工資 | 427.03 | 427.03 | |
30102 | 津貼補貼 | 194.63 | 194.63 | |
30103 | 獎金 | 191.07 | 191.07 | |
30107 | 績效工資 | 566.41 | 566.41 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 204.53 | 204.53 | |
30109 | 職業年金繳費 | 102.26 | 102.26 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 90.45 | 90.45 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.78 | 2.78 | |
30113 | 住房公積金 | 114.59 | 114.59 | |
30114 | 醫療費 | 14.56 | 14.56 | |
302 | 商品和服務支出 | 477.54 | 28.55 | 448.99 |
30201 | 辦公費 | 106.00 | 106.00 | |
30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 電費 | 50.00 | 50.00 | |
30207 | 郵電費 | 10.00 | 10.00 | |
30215 | 會議費 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培訓費 | 12.24 | 12.24 | |
30217 | 公務接待費 | 8.00 | 8.00 | |
30226 | 勞務費 | 61.20 | 61.20 | |
30228 | 工會經費 | 66.22 | 66.22 | |
30229 | 福利費 | 24.33 | 24.33 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 30.55 | 28.55 | 2.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 80.00 | 80.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 155.08 | 155.08 | |
30305 | 生活補助 | 10.08 | 10.08 | |
30307 | 醫療費補助 | 11.60 | 11.60 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 133.40 | 133.40 | |
310 | 資本性支出 | 7.00 | 7.00 | |
31002 | 辦公設備購置 | 7.00 | 7.00 |
表四 | |||||
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
20.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 |
表五 | ||||
政府性基金預算支出表 | ||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | 70.51 | 70.51 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 34.01 | 34.01 | |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | |
213 | 農林水支出 | 25.00 | 25.00 | |
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | |
229 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.50 | 11.50 | |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 11.50 | 11.50 |
表六 | |||
部門收支總表 | |||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 4,219.46 | 合計 | 4,219.46 |
一般公共預算資金 | 4,148.95 | 一般公共服務支出 | 1,212.69 |
政府性基金預算資金 | 70.51 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.46 |
國有資本經營預算資金 | 社會保障和就業支出 | 685.27 | |
財政專戶管理資金 | 衛生健康支出 | 105.01 | |
事業收入資金 | 城鄉社區支出 | 575.48 | |
上級補助收入資金 | 農林水支出 | 1,348.55 | |
附屬單位上繳收入資金? | 交通運輸支出 | 87.30 | |
事業單位經營收入資金 | 住房保障支出 | 114.59 | |
其他收入資金? | 災害防治及應急管理支出 | 0.61 | |
其他支出 | 11.50 |
表七 | |||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 4,219.46 | 4,148.95 | 70.51 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,212.69 | 1,212.69 | ||||||||
20101 | 人大事務 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 21.00 | 21.00 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,191.69 | 1,191.69 | ||||||||
2010301 | 行政運行 | 926.05 | 926.05 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務 | 135.71 | 135.71 | ||||||||
2010350 | 事業運行 | 129.92 | 129.92 | ||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.46 | 78.46 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 78.46 | 78.46 | ||||||||
2070109 | 群眾文化 | 78.46 | 78.46 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 685.27 | 685.27 | ||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 222.98 | 222.98 | ||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 222.98 | 222.98 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 451.79 | 451.79 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 204.53 | 204.53 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 102.26 | 102.26 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 145.00 | 145.00 | ||||||||
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 105.01 | 105.01 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 105.01 | 105.01 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 39.40 | 39.40 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 51.05 | 51.05 | ||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | ||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 575.48 | 541.47 | 34.01 | |||||||
21201 | 城鄉社區管理事務 | 541.47 | 541.47 | ||||||||
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 541.47 | 541.47 | ||||||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | ||||||||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | ||||||||
213 | 農林水支出 | 1,348.55 | 1,323.55 | 25.00 | |||||||
21301 | 農業農村 | 437.66 | 437.66 | ||||||||
2130104 | 事業運行 | 436.66 | 436.66 | ||||||||
2130153 | 耕地建設與利用 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
21307 | 農村綜合改革 | 885.89 | 885.89 | ||||||||
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 755.89 | 755.89 | ||||||||
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
214 | 交通運輸支出 | 87.30 | 87.30 | ||||||||
21401 | 公路水路運輸 | 87.30 | 87.30 | ||||||||
2140104 | 公路建設 | 87.30 | 87.30 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 114.59 | 114.59 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 114.59 | 114.59 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 114.59 | 114.59 | ||||||||
224 | 災害防治及應急管理支出 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
22406 | 自然災害防治 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
2240601 | 地質災害防治 | 0.61 | 0.61 | ||||||||
229 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.50 | 11.50 | ||||||||
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 11.50 | 11.50 |
表八 | ||||
部門支出總表 | ||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 4,219.46 | 2,547.93 | 1,671.53 | |
201 | 一般公共服務支出 | 1,212.69 | 1,055.97 | 156.71 |
20101 | 人大事務 | 21.00 | 21.00 | |
2010108 | 代表工作 | 21.00 | 21.00 | |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,191.69 | 1,055.97 | 135.71 |
2010301 | 行政運行 | 926.05 | 926.05 | |
2010302 | 一般行政管理事務 | 135.71 | 135.71 | |
2010350 | 事業運行 | 129.92 | 129.92 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.46 | 78.46 | |
20701 | 文化和旅游 | 78.46 | 78.46 | |
2070109 | 群眾文化 | 78.46 | 78.46 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 685.27 | 660.77 | 24.50 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 222.98 | 208.98 | 14.00 |
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 222.98 | 208.98 | 14.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 451.79 | 451.79 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 204.53 | 204.53 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 102.26 | 102.26 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 145.00 | 145.00 | |
20810 | 社會福利 | 10.50 | 10.50 | |
2081006 | 養老服務 | 10.00 | 10.00 | |
2081099 | 其他社會福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 105.01 | 105.01 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 105.01 | 105.01 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 39.40 | 39.40 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 51.05 | 51.05 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 4.48 | 4.48 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 10.08 | 10.08 | |
212 | 城鄉社區支出 | 575.48 | 96.47 | 479.01 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 541.47 | 96.47 | 445.00 |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 541.47 | 96.47 | 445.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 34.01 | 34.01 | |
213 | 農林水支出 | 1,348.55 | 436.66 | 911.89 |
21301 | 農業農村 | 437.66 | 436.66 | 1.00 |
2130104 | 事業運行 | 436.66 | 436.66 | |
2130153 | 耕地建設與利用 | 1.00 | 1.00 | |
21307 | 農村綜合改革 | 885.89 | 885.89 | |
2130701 | 對村級公益事業建設的補助 | 130.00 | 130.00 | |
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 755.89 | 755.89 | |
21373 | 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | 25.00 | 25.00 | |
2137302 | 基礎設施建設和經濟發展 | 25.00 | 25.00 | |
214 | 交通運輸支出 | 87.30 | 87.30 | |
21401 | 公路水路運輸 | 87.30 | 87.30 | |
2140104 | 公路建設 | 87.30 | 87.30 | |
221 | 住房保障支出 | 114.59 | 114.59 | |
22102 | 住房改革支出 | 114.59 | 114.59 | |
2210201 | 住房公積金 | 114.59 | 114.59 | |
224 | 災害防治及應急管理支出 | 0.61 | 0.61 | |
22406 | 自然災害防治 | 0.61 | 0.61 | |
2240601 | 地質災害防治 | 0.61 | 0.61 | |
229 | 其他支出 | 11.50 | 11.50 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.50 | 11.50 | |
2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 11.50 | 11.50 |
表九 | |||||||||||
政府采購預算明細表 | |||||||||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
A | 貨物 | 7.00 | 7.00 |
表十 | ||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
編制單位:912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 912-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 部門支出預算數 | 4,219.46 | |||||
當年整體績效目標 | 提高基層黨的建設及群團建設;提高人大代表建議實施,落實,提高民生水平;全心全意為退役軍人和其他優撫對象服務;保障各項工作正常運轉,保障各種經費使用效益;提高市民安全感;提供鎮級村級財務管理;具體承擔綜合行政執法工作;優化完善產業布局,促進經濟發展;服務城鄉建設,助推經濟發展,完成社會民生工作;搞好文化建設,豐富人民群眾精神文化生活;開展勞動就業、社會保障、醫療保障工作,為人民群眾提供服務;維護安全生產日常監督,處理應急救災搶險事項;推廣農業先進技術,促進農業發展,提高農民增收增資。 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 提高農村居民經濟增收 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 改善農村居民人居環境 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
產出指標 | 時效指標 | 資金撥付及時率 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
產出指標 | 質量指標 | 基礎設施建設完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算執行率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
產出指標 | 質量指標 | “三公”經費控制率 | 10 | 萬元 | ≤ | 20 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 城鄉醫保參保人數 | 10 | 人 | ≥ | 30000 | 否 | |
產出指標 | 數量指標 | 完成農村綜合改革數量 | 10 | 個 | ≥ | 4 | 否 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提升服務群眾辦事效率 | 10 | 定性 | 有效提升 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000105045-市政支出 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 445.00 | 本級安排(萬元) | 445.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 三驅鎮城市運行維護費 | |||||||||||
立項依據 | 大足府發〔2020〕7號《重慶市大足區人民政府關于調整財政管理體制的通知》 | |||||||||||
當年績效目標 | 市政基礎設施設備管理維護,保障城市良好運行,改善城市人居環境,提升群眾生活滿意度。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 經費支出合規性 | 50 | 定性 | 嚴格執行相關政策制度 | 是 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 城市運行是否提升,人居環境是否改變 | 30 | 定性 | 城市運行提升,人居環境改善較大 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000105050-人大支出 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 21.00 | 本級安排(萬元) | 21.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 三驅鎮人大經費 | |||||||||||
立項依據 | 大足府辦發【2021】113號 | |||||||||||
當年績效目標 | 開展人代會活動、選舉及其他工作等工作經費 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 開展代表小組活動的次數 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 代表參與率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 選民覆蓋率 | 10 | % | 定性 | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 代表履職率 | 30 | % | 定性 | 100 | 是 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000105053-專職消防 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 60.00 | 本級安排(萬元) | 60.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 三驅鎮專職消防人員補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足府發〔2020〕7號《重慶市大足區人民政府關于調整財政管理體制的通知》 | |||||||||||
當年績效目標 | 加強消防安全監管,加大宣傳力度,提升應急能力建設,確保無人員傷亡和重大安全事故。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 資金使用合規率 | 20 | % | = | 100 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 工作按期完成及時率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 提升消防應急響應水平,減輕災害破壞程度 | 20 | 元/平方米 | 定性 | 不斷提升 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障群眾生命財產安全 | 20 | 元/人年 | 定性 | 不斷減少 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000105061-維穩經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 22.80 | 本級安排(萬元) | 22.80 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 三驅鎮維穩工作經費 | |||||||||||
立項依據 | 大足府發〔2020〕7號《重慶市大足區人民政府關于調整財政管理體制的通知》 | |||||||||||
當年績效目標 | 處理矛盾糾紛,維護社會穩定;解決疑難信訪問題,切實維護群眾合法權益 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 受益對象比率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 矛盾糾紛處理及時性 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會穩定水平 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受益對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000105076-武裝經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 2.00 | 本級安排(萬元) | 2.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 三驅鎮征兵優撫支出 | |||||||||||
立項依據 | 大足府辦發【2021】113號 | |||||||||||
當年績效目標 | 保障完成國防動員宣傳教育、征兵、應急搶險等工作任務,完成區武裝部交辦的各項任務,響應上級命令參加訓練集結等工作。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 民兵訓練質量 | 30 | 定性 | 符合上級部門訓練要求 | 是 | ||||||
產出指標 | 時效指標 | 征兵時間 | 20 | 定性 | 根據上級部門規定時限完成 | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 國防宣傳、征兵工作知曉率 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 應征青年滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316379-村(社區)四職干部補貼 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 344.53 | 本級安排(萬元) | 344.53 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)四職干部補貼 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 按時發放相關生活補貼,確保干部日常工作效率,提高發放效率,確保按時足額發放,保障村(社區)干部生活條件,進一步激發村干部干事創業激情,提高村干部服務水平。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 享受補貼人數 | 20 | 人 | = | 100 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 享受補貼覆蓋率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 補貼按時發放率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 服務水平提升 | 20 | 人 | 定性 | 基層服務水平有效提高 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 提高村干部生活條件 | 10 | 元/人年 | 定性 | 逐步提高 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | 人 | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316384-村(居)務監督委員會主任(三合一) | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 11.88 | 本級安排(萬元) | 11.88 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(居)務監督委員會主任(三合一) | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 保障村(居)監委組織的正常運轉及日常工作之初,發揮好監督作用。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 村(居)監委主任補貼人數 | 20 | 人 | = | 18 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 補貼覆蓋率 | 20 | % | 定性 | 98 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 對村(社區)進行監督,維護村民權益 | 20 | 人 | 定性 | 效果顯著 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 發揮監督委員會監督作用的期限 | 20 | 人 | 定性 | 長期 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村民民主評議對村(居)監督委員會人員的滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316389-離任村(社區)干部補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 24.75 | 本級安排(萬元) | 24.75 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 離任村(社區)干部生活補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 落實補貼政策,離任村(社區)干部生活得到保障,及時足額發放離任村(社區)干部補貼,維護社會穩定,提高離任村干部基本生活水平。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 享受補貼人數 | 30 | 人 | = | 128 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 補貼發放完成率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 生活水平改善情況 | 20 | 人 | 定性 | 離任干部生活水平有效提升 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 服務水平提升 | 10 | 人 | 定性 | 基層服務水平有效提升 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 離任干部滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人員補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 50.91 | 本級安排(萬元) | 50.91 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | “三支一扶”人員補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 按時發放三支一扶人員的工資,及時繳納五險一金,據實發放考核獎勵。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 發放補貼人數 | 30 | 人 | = | 3 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 高效完成鄉鎮工作 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 強化人才戰略 | 30 | 人 | 定性 | 進一步壯大了我鎮人才隊伍 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316416-村(社區)本土人才補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 75.43 | 本級安排(萬元) | 75.43 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)本土人才補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 按時發放本土人才工資,及時繳納五險,據實發放考核獎勵。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 本土人才人數 | 20 | 人 | = | 18 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 工資發放及社保繳納準確率 | 30 | % | = | 98 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 本土人才社保 | 30 | 元/月 | 定性 | 按時發放 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 本土人才滿意度 | 10 | % | = | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003316418-村(居)民小組長 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 48.30 | 本級安排(萬元) | 48.30 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(居)民小組長誤工補助 | |||||||||||
立項依據 | 大足委[2017]318號、渝人社發[2018]36號、民安發[1992]23號、渝退役軍人局[2021]46號、大足教發[2019]104號等文件 | |||||||||||
當年績效目標 | 保障村(居)民小組長工資等必要開支,更好地為村民服務。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 村(居)小組長補貼人數 | 20 | 元/人年 | = | 115 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 資金發放覆蓋率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提升村(居)小組長的工作積極性 | 20 | 人 | 定性 | 有所提高 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 優質服務持續時間 | 20 | 人 | 定性 | 1年 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003332859-村(社區)組織辦公經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 78.00 | 本級安排(萬元) | 78.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)組織辦公經費,主要指必要的辦公用品費、水電費、報刊征訂費等保障村(社區)“兩委”、村(居)務監督委員會、群團組織正常運轉所必需的開支。 | |||||||||||
立項依據 | 根據大足委組[2017]318號,對村(社區)組織運轉經費進行保障,包括村(社區)組織辦公經費、村(社區)服務群眾專項經費等。 | |||||||||||
當年績效目標 | 按時準確的發放村級經費,確保資金使用高效,準確到位,保障村(社區)辦公室基本運轉。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 村(社區)數量 | 20 | 個 | = | 18 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 經費覆蓋率 | 20 | % | = | 98 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 保障村(社區)工作正常運行 | 20 | 人 | 定性 | 有效保障 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 村民物質文化水平提升 | 20 | 人 | 定性 | 村民物質文化水平得到提升 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村民滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003332861-村(社區)服務群眾專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 54.00 | 本級安排(萬元) | 54.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村(社區)服務群眾專項經費,主要指村(社區)用于便民設施維護、走訪慰問幫扶、公益事業發展、政策法律宣傳、村(社區)協商、便民服務活動等服務群眾所需經費。 | |||||||||||
立項依據 | 根據大足委組[2017]318號,對村(社區)組織運轉經費進行保障,包括村(社區)組織辦公經費、村(社區)服務群眾專項經費等。 | |||||||||||
當年績效目標 | 保障村(社區)為民服務工作的必要支出,提高村(社區)服務水哦,推進社會主義新農村建設。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 村(社區)數量 | 20 | 個 | = | 18 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 經費覆蓋率 | 20 | % | = | 98 | 否 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高村(社區)服務水平 | 20 | 人/戶 | 定性 | 基層服務水平有效提高 | 否 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 村民物質文化水平提升 | 20 | 人/戶 | 定性 | 村民物質文化水平得到提升 | 否 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村民滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 51.00 | 本級安排(萬元) | 51.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 村干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
立項依據 | 預算科歸口項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 建立村干部及本土人才基本養老保險待遇正常調整機制,保障村干部及本土人才的權益 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補貼人數 | 20 | 人 | ≥ | 50 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 經費發放及時性 | 20 | 定性 | 按時發放 | 是 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 減輕服務對象經濟負擔 | 20 | 定性 | 明顯改善 | 否 | ||||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 改善公共服務水平 | 20 | 定性 | 明顯改善 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004133910-社區干部及本土人才社保補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 68.00 | 本級安排(萬元) | 68.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 社區干部及本土人才社保補助 | |||||||||||
立項依據 | 預算科歸口項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 建立社區干部及本土人才基本養老保險待遇正常調整機制,保障社區干部及本土人才的權益 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 補貼發放人數 | 20 | 人 | ≥ | 36 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 補貼發放合規性 | 10 | 定性 | 嚴格按照相關文件執行 | 否 | ||||||
產出指標 | 時效指標 | 補貼發放及時性 | 20 | 定性 | 按時發放 | 是 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 減輕服務對象經濟負擔 | 20 | 定性 | 明顯改善 | 否 | ||||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 改善公共服務水平 | 20 | 定性 | 明顯改善 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004457570-城鄉社區養老服務全覆蓋 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 10.00 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 10.00 | |||||||||||
項目概述 | 大足財社[2024]3號關于調整城鄉社區養老服務全覆蓋預算指標的通知(社保科共160萬元) | |||||||||||
立項依據 | 匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004467429-2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 25.00 | 本級安排(萬元) | 25.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 2024年小型水庫庫區及移民安置區群眾生產生活困難扶持項目 | |||||||||||
立項依據 | 渝財農〔2023〕132 號大足水利發〔2023〕81 號 | |||||||||||
當年績效目標 | 水利發展 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 年 | 50 | 年 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 水利發展 | 30 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意 | 10 | 定性 | 滿意 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004469244-城鄉社區居家養老服務全覆蓋設施建設獎補 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 10.00 | 本級安排(萬元) | 10.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 大足財綜【2024】2號(渝財社【2023】152號、大足民函【2024】11號)關于調整2024年中央和市級彩票公益金預算的通知 | |||||||||||
立項依據 | 綜合科資金指標匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 推進養老服務、完善城鄉養老體系 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 個數 | 50 | 個 | ≥ | 5 | 是 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高社區養老服務質量 | 30 | 定性 | 有效提高 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意 | 10 | 定性 | 滿意 | 否 | ||||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011124T000004525167-2024年市級農田建設補助資金 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 1.00 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 1.00 | |||||||||||
項目概述 | 渝財農【2023】122號 | |||||||||||
立項依據 | 2024年市級農田建設補助資金 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004592357-2024年農村綜合改革轉移支付(鐵橋80、水星50) | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 130.00 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 130.00 | |||||||||||
項目概述 | 大足財農【2024】46號,下達2024年第一批農村綜合改革轉移支付資金—美麗鄉村項目 | |||||||||||
立項依據 | 根據市財政局《重慶市財政局關于提前下達2024年農村綜合改革轉移支付預算的通知》(渝財農〔2023〕145號)、第15次局黨委會議研究紀要。 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004667463-地質災害防治-群測群防人員補助 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 0.24 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 0.24 | |||||||||||
項目概述 | 群測群防 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004667872-地質災害防治-陳光福屋后危巖崩塌(現龍2組石塘口) | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 0.61 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 0.61 | |||||||||||
項目概述 | 大足規資文【2024】271號關于撥付十處小型地質災害隱患點排危降險資金的請示 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004672223-精神障礙社區康復服務 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 0.50 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 0.50 | |||||||||||
項目概述 | 大足財社[2024]38號關于調整精神障礙社區康復服務預算指標的通知 | |||||||||||
立項依據 | 匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004672455-2024年車購稅收入補助資金-四好農村路-李家溝路 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 54.40 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 54.40 | |||||||||||
項目概述 | 大足財建【2024】51號關于調整普通公路建設項目補助資金的通知 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004672474-2024年車購稅收入補助資金-四好農村路-左家灣路 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 32.90 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 32.90 | |||||||||||
項目概述 | 大足財建【2024】51號關于調整普通公路建設項目補助資金的通知 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004791332-高校畢業生“三支一扶”中央補助資金 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 14.00 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 14.00 | |||||||||||
項目概述 | 渝財社[2024]78號關于下達2024年高校畢業生“三支一扶”計劃補助資金的通知 | |||||||||||
立項依據 | 匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 確保三支一扶生活補貼按時足額發放 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 人數 | 30 | 人 | ≥ | 4 | 是 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 資金按時發放率 | 20 | 定性 | 按時發放 | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高三支一扶人員服務水平 | 30 | 定性 | 有效提高 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 三支一扶人員滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004878204-2024年社區老年食堂建設(半邊街老年食堂) | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 項目分類 | 一般性項目 | ||||||||||
當年預算(萬元) | 1.50 | 本級安排(萬元) | ||||||||||
上級補助(萬元) | 1.50 | |||||||||||
項目概述 | 渝財綜【2022】39號、大足財綜【2024】29號、關于調整2023年福利彩票公益金區縣分成預算指標的通知 | |||||||||||
立項依據 | 綜合科資金指標匯總項目 | |||||||||||
當年績效目標 | ||||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 912001-重慶市大足區三驅鎮人民政府 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011125T000004930865-2024年交通項目補助資金-1至6月公路養護 | 業務主管部門 | 重慶市大足區三驅鎮人民政府 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 33.77 | 本級安排(萬元) | 33.77 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 公路養護項目大足財建【2024】79號、大足交通函【2024】152號 | |||||||||||
立項依據 | 經建科一級項目 | |||||||||||
當年績效目標 | 公路養護 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 年度 | 50 | 定性 | 2024 | 是 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾出行 | 30 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意 | 10 | 定性 | 滿意 | 否 |